你好,一樣的發票一正數一負數正好是零,不用申報了。
老師好,請問紅沖上年發票,然后重新開具,(金額不變)在申報增值稅的時候怎么處理
上個月開了張沖紅發票,然后重開了,沖紅的那張藍字發票是免稅的,所以沖紅的紅字發票也是免稅的,申報增值稅的時候比對不通過,要怎么處理呀
老師好,想咨詢一下,在一季度更正申報時把免稅銷售額更正為1%申報,稅局讓把免稅的發票沖紅,重新開具1%的普票,于第二季度時已按稅局意思操作,報第二季度時,就把重新開具的沖紅發票+重開的金額沒有申報,現在稅局給出的提示為增值稅消費稅申報比對不符,已暫停賦額且不可開具增值稅發票,請問應該如何處理
老師您好,紅沖上年的增值稅專用發票,對方沒有抵扣,紅沖之后重新開專票,收入,稅額都不變,申報增值稅時怎么填列
老師,汽車4s店上月有一位客戶發票信息開錯了,這個月沖紅了然后又重新開了一張,金額稅額不變,填報納稅申報表的時候收入多了,這個要怎么處理?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
主表也不用體現是吧
是的是的,不需要體現的。