你好 3000-188 按這個開的 你實際銷售出去多少
老師您好,9有份有一家供應商給我司開了份材料專用發票,進項稅已認證抵扣了,在10月份經與業務核對發現對方單價開錯了,然后就在開票系統中申請了紅字信息表讓對方沖紅重新開票,并在10月底收到對方的紅字發票和重新開具的正確發票,想請教老師:本月增值稅申報,是沖減已認證的進項稅額,還是做進項稅轉出處理呢?
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當月申請紅字發票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報表一 數據沒填寫,現在需要申報9月份的了,9月份沒有開票, 財務報表怎么填寫?直接寫負數嗎?
老師,9月開的專票3000噸10月已經認證申報,現在作廢其中的188噸又重新開具正確的了,那是不是9月份銷量就是3000-188噸,還是怎么理解?
老師,8月份開票3000噸,9月份已經認證申報,又在9月份紅沖掉188噸且開具正確的發票了,并且9月份申報時沒有申報這188噸的稅,等于是8月提前交過了對吧? 現在10月份發現8月份那一批全部開錯了,需要全部紅沖再開,那應該紅沖3000噸還是3000-188噸?
我想問一下在9月份申報表,因為沒來得及開發票,所以在9月份申報表填了未開具收入,等到10月份再回相應發票,但是10月份開的發票因為有問題,所以在11月份沖紅部分發票,但這個月申報10月份的時候發現在未開具發票收入填回相應收入負數,沖回9月份填的未開具發票收入,以及加上10月份的收入,但申報表顯示比對不通過,應該怎么填申報表
老師,油費預付卡可以報銷嗎
老師,一般納稅人銷售自己使用過的小車,沒有抵扣過增值稅,按多少稅率報增值稅?
車輛保險有車船稅,計提根據保險發票上計提,保險公司代收,借管理費用保險費5000稅金及附加車船稅360貸其他應付款保險公司5000應交稅費車船稅360,還有一筆分錄借應交稅費車船稅360貸其他應付款保險公司360這筆分錄后面附什么?5360直接支付給保險公司的
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老師,你好,請問24年納稅總額含退稅嗎?我23年第一季度納納企業所得稅10萬(因未做匯算清繳),24年匯算清繳完退回10萬,我24年交了印花稅5萬,殘保金一萬,個稅1萬,請問24年納稅總額是多少
實際銷售出去的就是 3000噸
現在就是8月的3000噸需要紅沖重新開,但是這里面有188噸在9月已經紅沖重新開過了
那你現在只能開負數 3000減188, 開不了3000。