您好,是幾月作廢的188噸發票?
老師 想問下你 小規模納稅人9月份有開具一張普票1600,當時發現錯誤就重新開了張1600,開錯的票票面上寫了作廢,但是系統忘記作廢,10月份才發現這個問題已經開了負數發票,9月財務做帳這個錯誤的1600就沒有做,但是申報季度稅款的時候,這個1600要加進去,那我賬務應該怎么處理呢
老師您好,9有份有一家供應商給我司開了份材料專用發票,進項稅已認證抵扣了,在10月份經與業務核對發現對方單價開錯了,然后就在開票系統中申請了紅字信息表讓對方沖紅重新開票,并在10月底收到對方的紅字發票和重新開具的正確發票,想請教老師:本月增值稅申報,是沖減已認證的進項稅額,還是做進項稅轉出處理呢?
一月份發現十二月份收到報銷的差旅費的一張增值稅專用發票為作廢發票,已經入賬,因為公司處于籌建期,所以記入應交稅費-應交增值稅待認證進項稅,重新讓對方開具一張一月份的專票,那么我在一月份收到這個發票要怎么處理賬務?還有就是稅務上怎么處理?
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當月申請紅字發票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報表一 數據沒填寫,現在需要申報9月份的了,9月份沒有開票, 財務報表怎么填寫?直接寫負數嗎?
老師,9月開的專票3000噸10月已經認證申報,現在作廢其中的188噸又重新開具正確的了,那是不是9月份銷量就是3000-188噸,還是怎么理解?
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
9月開的3000噸,10月份跨月紅沖了188噸
您好,這個就看您的角度,會計收入看收入準則,與是否開票無關
從開票角度來看呢?
您好,增值稅按申報數據,那就是開票或申報無票收入確認