你好,去稅務局報備發票丟失,然后你們開紅字發票重新開。
請問老師,工程結束壓了5%的保證金,到期后,對方要求先開票再打錢,給對方開具的增值稅專用發票,后來對方一直扯各種理由不給錢,也不愿意把發票退回來,發票已經跨月了,有什么辦法把發票作廢或者沖紅之類的,這個賬應該怎么平
老師,我們保安公司一般納稅人,簡易征收開差額發票,上個月開了一張普通發票,錯選成了6%的稅率,現在對方不給我們退還發票,這樣的情況應該怎么辦啊?
老師,6月份個體戶開具16張增值稅普通發票時錯選了4月1號以前發生的業務,結果免稅開成了1%的稅率.含稅金額一百多萬,7月初申報納稅時顯示要按三個點繳稅,怎么辦可以不用繳稅?怎么填寫納稅申報表?發票跨月發票紅沖對申報納稅有影響嗎
勞務派遣差額征稅跨月普票開錯稅率,本來應該開五個點的票開成了免稅,對方已經裝訂憑證不愿意把票退回了怎么辦?連著三個月都開錯了稅率
老師請問一下: 小規模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了,在第三季度7月份電子稅務局真報表時 有點問題能不過,當時問了稅務大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當時填報的時候應該把我已經交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經申報扣款了,才發現這個問題,好在 去稅務大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現在的問題是,我的賬 科目余額表 應交增值稅 余額咋就不對呢? 應該顯示我有多交的稅款 才對吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應該要做一筆分錄,體現出我多交稅了呢?怎么做
個體戶對公賬大額取現
老師、做試算平衡表的時候、(應收賬款)科目余額在貸方 是負數表示嗎?
會議費入什么科目?老師
老師:請問增加股東是先在稅務辦理還是直接在工商辦理就可以了
老師,企業所得稅匯算清繳里的103資產總額是怎么算出來的
老師我們公司與別人公司屬于關聯企業占股份但是沒有業務往來,需要申報么?還是零申報,還是不報
老師,倆家公司合作,共同研發,簽戰略合作協議,人員共享,我們公司用對方公司的員工,他們在我公司兼職,以工資薪金形式報個稅,那我們還用給對方公司付款嗎?
請問這筆回單應如何做會計分錄
老師,租房給員工住宿,這個房東需要開具發票嗎
老師,我們是運輸公司充值50萬,按每升1元錢返利到油款賬戶,到時候消費這筆錢就不開發票,開票只開我們充值的錢,那針對這筆返利我們需要入賬嗎
開具的負數要給到對方嗎
對方已經認證了,需要給對方,如果對方沒有認證的普通發票的,不需要給他。