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老師,6月份個體戶開具16張增值稅普通發票時錯選了4月1號以前發生的業務,結果免稅開成了1%的稅率.含稅金額一百多萬,7月初申報納稅時顯示要按三個點繳稅,怎么辦可以不用繳稅?怎么填寫納稅申報表?發票跨月發票紅沖對申報納稅有影響嗎

2022-07-05 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-05 14:03

你好 ;? ? ?你紅沖發票 ;? ?你之前開錯了。先按你實際開票的1%稅率去報; 賬上按實際去做? ?

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快賬用戶9061 追問 2022-07-05 14:08

按稅率一個點申報需要繳增值稅,個體戶4月1號年不超500萬不是免稅嗎,我要一個點申報以后再怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-07-05 14:13

?你好 ;? ? ? ? ? 是因為你開錯了。 只能先按錯誤的先報哈 ; 先報了。? 之后紅沖了在考慮處理 ; 你這個1%是專票還是普票; 是否累計超過了45萬? ?

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快賬用戶9061 追問 2022-07-05 14:15

普票,超過45萬了

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快賬用戶9061 追問 2022-07-05 14:16

老師,按照錯誤的報需不需要繳納增值稅

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齊紅老師 解答 2022-07-05 14:22

?你好 1.? ?錯誤 不超過 45萬不用繳納 的 ; 按照10欄次去報? ? ; 超過了在? 12欄次去報? ?

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快賬用戶9061 追問 2022-07-05 14:27

老師,不是年不超500萬不繳稅嗎,怎么超了45萬要繳稅

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齊紅老師 解答 2022-07-05 14:30

?你好 ;? ?超過了 也是在12欄次免稅收入欄次去報的; 沒有繳納哈? ?

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快賬用戶9061 追問 2022-07-05 18:06

老師,個體戶是不是還要交6‰個人所得稅,

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齊紅老師 解答 2022-07-05 18:07

?你好 ;? ? ? 個稅看你稅務局核定的征收率來報的??

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快賬用戶9061 追問 2022-07-05 18:08

那個稅是什么時候交,這次季報就要交嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-05 18:08

?你好; 按季度來報 ; 是的。 這個7月就得報2季度? 個稅了? ?

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快賬用戶9061 追問 2022-07-05 23:14

老師,我們是個體工商戶,也是在12欄填寫嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-06 09:00

?你好; 是的。 也是在12欄次里面去的??

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相關問題討論
你好 ;? ? ?你紅沖發票 ;? ?你之前開錯了。先按你實際開票的1%稅率去報; 賬上按實際去做? ?
2022-07-05
同學你好,你開成一個點沒有關系,還是不需要交稅。將你的不含稅收入填寫第9和第12行。但是你錯誤的發票,對方不可以稅前扣除,你應該在本月紅沖,然后在再開正確的發票,后續也是不需要交稅的。
2022-07-04
把錯的紅沖,再申報就是更正申報了
2022-07-13
你好 不含稅金額 你在12欄填寫 然后填寫減免明細表最后一行
2022-07-04
同學你好 重新開發票了就只能按照新的來開
2021-07-06
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