你好 ;? ? ?你紅沖發票 ;? ?你之前開錯了。先按你實際開票的1%稅率去報; 賬上按實際去做? ?
老師,小規模納稅人1月開了四十三的專用發票,二月份發現賬戶是錯的,重新開了四十三萬專票,本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的,可結果后面因為什么導致忘記紅沖了,現在這個月申報的時候才發現當時沒有紅沖掉,現在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票,現在申報稅怎么申報啊,是照常申報交稅嗎,那四月紅沖了當時1月份開的專用發票怎么處理呢
增值稅小規模納稅人,老師,4月份沖紅3月開的一張普票,稅率1%;申報二季度增值稅時,顯示如下:“本期填寫的適用3%減1%政策的本期發生額大于開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額-9900.99的2%,請確認填寫是否正確”,這個是什么意思,該怎么辦?
老師,6月份小規模開具增值稅普通發票時錯選了4月1號以前發生的業務,結果免稅開成了1%的稅率.金額還比較大,7月初申報納稅時顯示要繳稅,這可咋整
老師,6月份小規模開具16張增值稅普通發票時錯選了4月1號以前發生的業務,結果免稅開成了1%的稅率.金額還比較大,7月初申報納稅時顯示要繳稅,怎么辦可以不用繳稅
老師,6月份個體戶開具16張增值稅普通發票時錯選了4月1號以前發生的業務,結果免稅開成了1%的稅率.含稅金額一百多萬,7月初申報納稅時顯示要按三個點繳稅,怎么辦可以不用繳稅?怎么填寫納稅申報表?發票跨月發票紅沖對申報納稅有影響嗎
請問下銑床車件刀具量大,購買了可以用到壞,這個要怎么攤分制造費用呢
年報的時候,先報年度財務報表還是先做匯算清繳。
老師電子普通發票機票不可以做進項稅抵扣嗎
老師您好,請問物流公司掛靠收取管理費怎么賬務處理?\'還有經營期間產生的油費過路費等能算成本嗎?怎么賬務處理,車輛賣出的話怎么處理。
建筑服務做咨詢類和設計類怎么做暫估成本分錄?
個體戶日常開票不到兩萬,法人銷售不動產代開發票50萬,這個補稅是僅僅補不動產的稅還是這個個體戶也要補稅
請問老師很早之前的財務提取了備用金提取了10多萬,后面一直沒有沖掉這筆錢,然后財務沒有交接直接走了,然后現在就是一直了一筆現金有10多萬,但實際上并沒有這個現金要怎么辦?
哪位老師幫我做一下經濟法,謝謝啦
勞務合同可以按工資薪金申報個人所得稅嘛?
勞務合同與勞動合同有什么不同,怎么區分呀?
按稅率一個點申報需要繳增值稅,個體戶4月1號年不超500萬不是免稅嗎,我要一個點申報以后再怎么處理?
?你好 ;? ? ? ? ? 是因為你開錯了。 只能先按錯誤的先報哈 ; 先報了。? 之后紅沖了在考慮處理 ; 你這個1%是專票還是普票; 是否累計超過了45萬? ?
普票,超過45萬了
老師,按照錯誤的報需不需要繳納增值稅
?你好 1.? ?錯誤 不超過 45萬不用繳納 的 ; 按照10欄次去報? ? ; 超過了在? 12欄次去報? ?
老師,不是年不超500萬不繳稅嗎,怎么超了45萬要繳稅
?你好 ;? ?超過了 也是在12欄次免稅收入欄次去報的; 沒有繳納哈? ?
老師,個體戶是不是還要交6‰個人所得稅,
?你好 ;? ? ? 個稅看你稅務局核定的征收率來報的??
那個稅是什么時候交,這次季報就要交嗎?
?你好; 按季度來報 ; 是的。 這個7月就得報2季度? 個稅了? ?
老師,我們是個體工商戶,也是在12欄填寫嗎?
?你好; 是的。 也是在12欄次里面去的??