您可以通過如下路徑進行更正:【電子稅務局】-【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【財務報表報送】選擇相應財務會計制度模塊,選擇相應所屬期重新填報。同一類型財務報表再次申報系統(tǒng)會自動覆蓋之前的數(shù)據(jù)。
老師 我們11月剛剛從代賬公司那里交接回賬務 然后今天我進入電子稅務局 發(fā)現(xiàn)她們10月份申報7-9月的時候 財務報表和城建稅她們填寫了 但是沒有提交 然后增值稅和企業(yè)所得稅才顯示申報成功了 那現(xiàn)在該怎么辦
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預收,下個季度再報無票收入。
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當月申請紅字發(fā)票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報表一 數(shù)據(jù)沒填寫,現(xiàn)在需要申報9月份的了,9月份沒有開票, 財務報表怎么填寫?直接寫負數(shù)嗎?
老師好,請問,湖北電子稅務局申報的財務報表和增值稅錯了,現(xiàn)在想修改,但是點擊“申報錯誤更正”,只顯示了增值稅的,沒顯示財務報表的,怎么找到已經(jīng)申報的財務報表,進行更正啊?(7-9月的征期,25日前截止)
老師好,請問,湖北電子稅務局申報的財務報表和增值稅錯了,現(xiàn)在想修改,但是點擊“申報錯誤更正”,只顯示了增值稅的,沒顯示財務報表的,怎么找到已經(jīng)申報的財務報表,進行更正啊?(7-9月的征期,25日前截止)
老師:我想問一下,我們公司的房租每月分攤下來劃到94000 ,但是我們目前沒有付款,我要如何做賬
老師,現(xiàn)在5月份申報個稅和工會經(jīng)費用的工資是不是3月份的應發(fā)工資總額
您好老師,養(yǎng)老保險調(diào)低基數(shù)了,社保局退了個人繳納的養(yǎng)老保險,退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個人了,不在職的不退了,我賬務怎么做呢
老師,請問企業(yè)小規(guī)模納稅人,上個月已申報了稅,這個月發(fā)現(xiàn)有個科目寫錯了,要怎么改正呢?電子稅務局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權變更是什么流程
老師請問一下,我們公司去年的電費6萬多,因為租的是第三方,南方電網(wǎng)開的發(fā)票也是開給第三方,我們有電費分割單的,但是今年年初做去年的審計報告時候,審計老師把以沒有直接的發(fā)票為由給調(diào)增了這6萬多,請問一下匯算的企業(yè)所得稅還可以調(diào)下去嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,明年是調(diào)減嗎
老師。領取失業(yè)險期間有個職業(yè)培訓補貼是,解析下
老師。領取失業(yè)險期間有個職業(yè)培訓補貼是
老師存貨減值,收入納稅調(diào)整增填在收入調(diào)整哪個項目里
謝謝,增值稅更正申報后,我再反過來去打印查看,發(fā)現(xiàn),顯示的還是原來錯誤的版本,不是是什么原因
您好,如果是成功更正申報后,應該就是系統(tǒng)問題
那只能明天看看嗎?
您好,可以明天看看的呢
謝謝老師
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。