你好,如果是虛登的,需要借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
老師我去年的暫估成本有70萬匯算清繳前拿不到發(fā)票需要納稅調(diào)增,應(yīng)為錢已經(jīng)付了當(dāng)時做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸 銀行存款 這次調(diào)增要怎么沖暫估呢,分錄怎么寫呢
老師好,之前的發(fā)票 到匯算清繳拿不到了,表上已經(jīng)納稅調(diào)增了。賬上之前 是借 成本50 貸 暫估 50,納稅調(diào)增后賬上的這筆暫估 要不要做紅沖的
老師 我想問關(guān)于匯算清繳的問題 。22年公司賬上暫估了10萬,做22年匯算清繳之前這10萬發(fā)票拿不進(jìn)來了。是不是在做匯算清繳時要納稅調(diào)增這10萬,然后在稅務(wù)做了調(diào)增,賬務(wù)上的這10萬暫估還要給他沖銷掉嗎還是不用了???
之前做賬是 :借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估。 結(jié)轉(zhuǎn)了成本, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。(暫估是代理記賬公司虛的暫估不用繳稅,后邊就沒再管了) 目前科目余額表上掛著 應(yīng)付賬款—暫估。暫估款已經(jīng)在2022年匯算清繳調(diào)增了。 賬務(wù)處理怎么做?
做賬22年的暫估,在23年匯算的時候調(diào)增交了所得稅,之前做賬 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在不付,也收到發(fā)票了,做賬還是紅沖嗎
出口退稅發(fā)票上月勾選錯誤勾選成進(jìn)項抵扣了也做了分錄借庫存商品,應(yīng)交稅費進(jìn)項稅貸應(yīng)付賬款,這月增值稅報表做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出用于出口退稅勾選,分錄怎么寫?
出口退稅進(jìn)項勾選成了抵扣了,分錄是借庫存商品,應(yīng)交稅費進(jìn)項稅,貸應(yīng)付賬款,下個月做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,怎么寫分錄
我們是廣告?zhèn)髅焦荆梢栽黾泳W(wǎng)絡(luò)銷售的經(jīng)營范圍嗎,
老師,請問一下老板買酒3萬塊,是放職工福利合適,還是業(yè)務(wù)招待費合適哦?
老師請問社保自己買個怎么買?
個體工商戶經(jīng)營所得。查賬征收,申報個稅的時候綜合收入個稅和經(jīng)營所得個稅是不是都需要申報,還是不需要?
老師 辦公室的部分裝修、制度牌制作還有墻體的一些裝飾屬于辦公費還是廣告制作費呀
老師,汽車售后維修店,購買的工具怎么入賬
老師匯算清繳小微企業(yè)差旅費填在哪
固定資產(chǎn)賬戶余額960萬元,累計折舊賬戶余額190萬,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備賬戶余額70萬元,資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)項目期末余額多少
那可以 直接 借 成本 負(fù)數(shù) 貸 暫估 負(fù)數(shù) 嗎
你好,那你影響今年的利潤了。
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 沒有以前年度損益調(diào)整
利潤分配,未分配利潤代替。
借 暫估 貸 利潤分配 未分配利潤 ?
對的,是的,是這么做。
這樣不就 增加自己的利潤了?
你好,你之前多做了成本 你紅沖不就增加了你的利潤
但是 紅沖的這塊 不是納稅調(diào)增了 已經(jīng)交過稅了
你好,那他也不影響你今年的利潤,他影響你去年的利潤。
去年賬上虛增 今年不得紅沖。
調(diào)增的是稅法的,又不是調(diào)增賬上。
老師,去年賬上做了 一筆借 成本50 貸 暫估50 匯繳的時候 調(diào)出了50 賬上在做一筆 借 暫估50 貸 利潤分配未分配利潤 50 就可以了是這樣嗎
對的,是的,是這么做的。
好的,明白了,謝謝老師
不用客氣工作順利