可以的,可以這么做的。
我們公司是小規模納稅人,我現在要申報第三季度季報,我在9月份開具了三張普通增值稅發票,后來因為業務有變,我在10月份沖紅字發票了,但是我登錄電子稅務局,增值稅表單自動生成的不含稅銷售額是7.8.9三個月之和,加上9月的發票,就超過30萬了,需要交增值稅,但是9月發票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報才能讓第三季度不用交增值稅呢?
老師,我們是小規模納稅人,我9月份開租賃發票應該開一個點的,開錯了,開了5個點的。那我現在要怎么做,向對方收回發票,開負數發票紅沖掉。然后再開正確一個點的發票給對方。但是已經按5個點的稅交了增值稅呢,到時候怎么報這10月份的稅?
老師,我們是小規模納稅人5月份開了一張增值稅專用發票1%的稅率,當時7月份申報時,系統中直接顯示繳納3%的稅,現在對方退回了票(對方公司也是小規模),今天開具了紅字發票沖了1%稅率的發票,10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報是怎么做,預交的3%的稅怎么抵扣。
老師,建安勞務公司,小規模性質,9月份開的增值稅發票,10月份送給對方公司,對方不要,只要普票,在10月紅沖,再開普票。問題是已經產生了增值稅及附加稅,必須申報,那10月份我們能把交的稅金再要回來嗎?
老師好,9月開的房租發票給對方,10月紅沖了,結果出納10月給對方開了其他發票,對方付款備注還是寫的房租,公司是小規模納稅人服務行業的,紅沖了之后增值稅是負數了,1月申報的時候肯定出問題,因為9月的這筆房租增值稅已經交了,現在公司應該怎么處理,賬怎么做
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業所得稅和個人所得稅么,b公司交企業所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
你得在一月份的申報的時候申請退回。
明年1月份報稅?
對的,是的,是這么做的。