?你好;? ? 你做錯(cuò)了。 可以的??
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該將其他業(yè)務(wù)收入改成營(yíng)業(yè)外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調(diào)整分錄嗎?借:其他業(yè)務(wù)收入,貸:營(yíng)業(yè)外收入,還是要做一筆與之前一樣的分錄紅沖,然后再做正確的分錄??jī)煞N方法都可以嗎?
老師,我上個(gè)月做了一筆確認(rèn)收入的分錄。然后這個(gè)月我要把這筆錢(qián)退還給對(duì)方單位。上個(gè)月的分錄是借銀行存款。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。這個(gè)月我退還給對(duì)方單位錢(qián)的時(shí)候。貸方記銀行存款。因?yàn)槭怯糜衍浖晕腋悴惶宄业臓I(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)該記到借方。還是應(yīng)該借到貸方紅字。
老師好,我今年1月份開(kāi)的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在要全紅沖,再開(kāi)出來(lái),一月份分錄寫(xiě)的是借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在是,3月份我要紅沖發(fā)票,這個(gè)分錄怎么寫(xiě),開(kāi)具的正確發(fā)票如何寫(xiě)分錄
老師,我發(fā)現(xiàn)五月我有一筆分錄做錯(cuò)了,借銀行存款10000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)是借應(yīng)收款貸貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅,我不想把原分錄全紅沖再作一張正確的,我可以這樣做么,墑要寫(xiě)調(diào)整五月幾號(hào)憑證,然后借方紅字銀行存款,再借方應(yīng)收賬款,就不做收入和增值稅的紅沖再作藍(lán)字了。,
公司是一般納稅人,去年8月份開(kāi)出一張普票,也申報(bào)了增值稅。分錄是借:銀行存款1060,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000,應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 60。 12月的時(shí)候發(fā)生部分退款,把原有的普票全額沖紅了,沒(méi)有再開(kāi)票。做的分錄是 借:銀行存款-1060(沖銷(xiāo)8月憑證) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -1000(沖銷(xiāo)) 銷(xiāo)項(xiàng)稅 -60(沖銷(xiāo)) 又重新做了一筆分錄: 借:銀行存款 530 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不開(kāi)票收入) 500 銷(xiāo)項(xiàng)稅 30 這樣分錄處理是正確的嗎?
收到個(gè)體戶在12月份稅務(wù)總開(kāi)具的標(biāo)注有有代扣代繳字樣個(gè)稅的一張發(fā)票,企業(yè)一直沒(méi)有代扣,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么處理,可以讓他個(gè)人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按工資薪金來(lái)扣,這里的工資薪金是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)
銷(xiāo)售了一批貨物,但是因?yàn)榭头恢蓖现桓犊睿瑳](méi)給客戶開(kāi)發(fā)票,該怎么做賬,報(bào)稅?
我們?nèi)ツ赀M(jìn)入現(xiàn)在的公司現(xiàn)在做外貿(mào),前幾年是再南京銀行開(kāi)的外幣戶,上個(gè)月,在江蘇銀行開(kāi)了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們?cè)趪?guó)家外匯管理數(shù)字外管平臺(tái)(Asone)申報(bào) ,原來(lái),南京銀行也沒(méi)有要求再這個(gè)平臺(tái)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)是不是有什么要求,不怎么懂,請(qǐng)幫忙解答一下
您好,老師 請(qǐng)教下,我們是貿(mào)易公司,同一份內(nèi)銷(xiāo)合同,分兩個(gè)不同月份出貨,每次出貨一個(gè)柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發(fā)票能做福利費(fèi)嗎
給供應(yīng)商付款扣了手續(xù)費(fèi) 借:應(yīng)付賬款10000 財(cái)務(wù)費(fèi)用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會(huì)計(jì)分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂(lè)服務(wù)可以寫(xiě)福利費(fèi)嗎
老師,這個(gè)賬套啟用期間寫(xiě)什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對(duì)價(jià),取得乙公司60%的股權(quán),并于當(dāng)日起能夠?qū)σ夜緦?shí)施控制。合并日◇該廠房的賬面原價(jià)為700萬(wàn)元◇已提折舊200萬(wàn)元◇已提減值準(zhǔn)備30萬(wàn)元,公允價(jià)值為800萬(wàn)元。甲公司投資當(dāng)日"資本公積﹣﹣資本溢價(jià)"為50萬(wàn)元,"盈余公積"為20萬(wàn)元。合并當(dāng)日,乙公司凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為600萬(wàn)元,公允價(jià)值為1500萬(wàn)元。假定此項(xiàng)企業(yè)合并之前,甲、乙兩公司之間沒(méi)有發(fā)生任何交易◇會(huì)計(jì)年度和采用的會(huì)計(jì)政策相同,不考慮相關(guān)稅費(fèi)。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業(yè)合并,編制公司合并乙公司的會(huì)計(jì)分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業(yè)合并,編制甲公司合并乙公司的會(huì)計(jì)分錄。
我看書(shū)上說(shuō)的是原分錄全紅沖,再重做對(duì)的藍(lán)字憑證,我不想這樣作,只想調(diào)錯(cuò)的科目是可以的對(duì)吧
你好; 實(shí)際中可以調(diào)整錯(cuò)誤科目的; 可以的??
那調(diào)整會(huì)計(jì)憑證下面沒(méi)有附件也可以么
?你好;? ?這個(gè)不用附件的;? ??
那我的借方資金可以用紅字沖,而不是非要放到貸方藍(lán)字調(diào)對(duì)么
你好;? 是的;? 做借方紅字金額即可? ?