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老師你好,我們是一般納稅人,這個月公司有一筆房租費,房東還沒開票給我們,我們也沒付款,見票付款,現在我需要把這筆房租計提到9月的賬上,我應該怎么做賬呢,收到發票、付款后又分別怎么做賬呢

2022-10-17 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-17 16:19

同學你好 之前做的房租嗎 收到發票直接附在分錄后面就可以了

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快賬用戶5445 追問 2022-10-17 16:21

對,之前是做的房租,不用先計提嗎?一般是不是先計提,等收到發票后,再紅沖之前計提的,再根據發票入賬?

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齊紅老師 解答 2022-10-17 16:23

同學你好 對的 不用計提的 這個直接做就可以

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快賬用戶5445 追問 2022-10-17 16:25

那我進項稅額這部分計入哪個科目呢?做賬到9月,發票最早也是10月才能開了

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齊紅老師 解答 2022-10-17 16:32

計入管理費用就可以了

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你好學的,按照你的租賃期按月做借管理費用,貸其他應付款。
2022-10-17
同學你好 之前做的房租嗎 收到發票直接附在分錄后面就可以了
2022-10-17
您好, 借:應付賬款——房東 貸:銀行存款
2021-11-22
你好!借管理費用 應交稅費貸預付賬款
2021-05-14
您好。 1、分攤的分錄就不用調整了。 2、您收到發票后,借:長期待攤費用-房租,貸:其他應付款。看看您已經分攤了多少金額,借:其他應付款(相當于把之前分攤計入貸方的金額沖平),借:長期待攤費用(負數)。
2020-11-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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