你好,退錢(qián)沖原來(lái)的科目,支付現(xiàn)金再按照原來(lái)的科目記賬
我們公司是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),之前有幾套商鋪賣(mài)給了股東,當(dāng)時(shí)一次性付清了全款,房款收入成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,后面股東想一部分首付一部分走貸款,我們把他多付的貸款部分的錢(qián)退給了他,收入成本沒(méi)有轉(zhuǎn)回,貸款目前銀行還沒(méi)有放下來(lái),現(xiàn)在這幾個(gè)商鋪出租出去了,目前還是由公司收租開(kāi)票交稅,想問(wèn)下公司能不能把這幾套商鋪?zhàn)鳛橥顿Y性房地產(chǎn)計(jì)提折舊,如果可以該怎么處理?以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的房款的收入和房屋成本是否要轉(zhuǎn)回
老師你好!我們20年10月有付一筆項(xiàng)目上8400的房租費(fèi)給房東,結(jié)果項(xiàng)目上的同事去稅局開(kāi)票,拿錯(cuò)合同了,本來(lái)是A房東的票開(kāi)成B房東了,最后這套房子的發(fā)票沒(méi)有,今年1月房東把錢(qián)退回來(lái)了,我們把錢(qián)就又轉(zhuǎn)給了B房東,這樣付款的流水和發(fā)票才對(duì)上了,這筆退回的錢(qián)怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師新年好!我去年3月時(shí)用公賬付給項(xiàng)目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當(dāng)?shù)亻_(kāi)票的稅率太高,個(gè)稅按20%后來(lái)房東沒(méi)開(kāi)發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢(qián)退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會(huì)計(jì)分錄要怎么處理呢,當(dāng)時(shí)以后會(huì)有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費(fèi)用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢(qián)退回來(lái)了應(yīng)該怎么處理呢,謝謝!
老師新年好!我去年3月時(shí)用公賬付給項(xiàng)目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當(dāng)?shù)亻_(kāi)票的稅率太高,個(gè)稅按20%后來(lái)房東沒(méi)開(kāi)發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢(qián)退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會(huì)計(jì)分錄要怎么處理呢,當(dāng)時(shí)以后會(huì)有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費(fèi)用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢(qián)退回來(lái)了應(yīng)該怎么處理呢,謝謝!
對(duì)方公司讓我公司申請(qǐng)開(kāi)了紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表,8-9月房租,金額是-35000,稅額是-1750,對(duì)方公司也開(kāi)了對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票過(guò)來(lái)。我公司稅務(wù)網(wǎng)上的申報(bào)表顯示進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個(gè)月房租,當(dāng)時(shí)一次性付,按月分?jǐn)傎M(fèi)用了。當(dāng)時(shí)做的是借:預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,后3個(gè)月分?jǐn)偼曩M(fèi)用 現(xiàn)疫情要免3個(gè)月房租,對(duì)方讓我們申請(qǐng)開(kāi)了紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表,對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票我們,總金額是-36750,其中-35000是房租費(fèi)用,-1750是進(jìn)項(xiàng)稅 這筆錢(qián)實(shí)際是沒(méi)退的,抵下一年3個(gè)月房租。 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
你好,我們公司有一款商品,去年會(huì)計(jì)賬上的數(shù)量為零,實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)量也是零,但是今年發(fā)現(xiàn)去年漏盤(pán)了,兩箱貨物,意思就是多了兩項(xiàng)貨物,今年發(fā)現(xiàn),而且今年把這兩項(xiàng)貨物賣(mài)出去了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做賬?因?yàn)闀?huì)計(jì)那里沒(méi)有庫(kù)存商品存余了,所以沒(méi)有辦法銷(xiāo)售
老師,需要繳納印花稅嗎
外協(xié)業(yè)務(wù)人員的提成如果要并入工資需不需要簽合同?跟簽合同的員工做在一張表上一同申報(bào)個(gè)稅嗎
老師 一般納稅人注冊(cè)資金1000萬(wàn) 實(shí)收資本415萬(wàn) 轉(zhuǎn)讓35%股權(quán) 以3524000轉(zhuǎn)讓 申報(bào) 溢價(jià)為24000元 繳納個(gè)稅4800元 現(xiàn)在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要繳納40多萬(wàn)的個(gè)稅 怎么調(diào)整一下合適 可不可以 降低交易價(jià)至176萬(wàn)
老師,計(jì)提和繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的分錄可以幫我寫(xiě)一下嗎
老師,個(gè)體戶(hù)2024的年工商年報(bào),2024年第四季度有交經(jīng)營(yíng)所得(2025.01月申報(bào)),繳納的這筆經(jīng)營(yíng)所得,是在2024年填,還是2025年填
老師你好,企業(yè)轉(zhuǎn)賬到代發(fā)業(yè)務(wù)資金過(guò)渡專(zhuān)戶(hù),備注摘要是工資,怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄啊
代付工資還要拿明細(xì)給會(huì)計(jì)嗎?
老師好,美金賬戶(hù)余額匯兌損益調(diào)整每月月底調(diào)整一次就可以吧?入賬的時(shí)候以當(dāng)月第一天的匯率入賬。還有房租水電沒(méi)有發(fā)票如果不納稅調(diào)增風(fēng)險(xiǎn)大嗎?本來(lái)企業(yè)是虧損狀態(tài),調(diào)增后納稅所得額可能就需要交稅了,調(diào)整后的納稅所得額可以抵扣以前年度虧損嗎?前兩年賬是給代賬公司做的,房租水電沒(méi)有納稅調(diào)增
老師,我們簽合同簽的是房租綜合收費(fèi),應(yīng)該怎么開(kāi)票呢
那就是做個(gè)相同的負(fù)數(shù)科目嗎?
對(duì)的對(duì)的,這樣對(duì)賬沒(méi)有什么影響