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老師,我們公司是一般納稅人商貿企業,今年8月份稅務稽查發票出了問題,21年買貨的時候我是這樣做的分錄,借:庫存商品—工程材料,應交稅費—應交增值稅(進行稅額),貸:應付賬款,結轉成本的時候,借:主營業務成本,貸:庫存商品—工程材料,然后今年稅務稽查有問題要求做進項稅額轉出,通過銀行把增值稅和附加稅都交了,這個稅務稽查要求做轉出和補交稅金我該怎么做分錄處理呢

2022-10-15 19:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-15 19:06

借,以前年度損益調整 貸,應交稅費,明細科目

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快賬用戶7775 追問 2022-10-15 19:08

老師,可以寫具體一點嗎?就做一次分錄就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-15 19:10

你這里就是調整的 繳納時 借,應交稅費,明細科目 貸,銀行存款

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快賬用戶7775 追問 2022-10-15 19:14

是只要做這兩筆分錄嗎? 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費—未交增值稅 應交稅費—城市維護建設稅 應交稅費—教育費附加 應交稅費—地方教育附加 借:應交稅費—未交增值稅 應交稅費—城市維護建設稅 應交稅費—教育費附加 應交稅費—地方教育附加 貸:銀行存款 老師,是以上這樣的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-15 19:22

對的,就這樣就可以啦

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快賬用戶7775 追問 2022-10-15 21:00

不需要通過應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 這個科目嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-15 21:27

不用,你直接用未交增值稅核算就行了。

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齊紅老師 解答 2022-10-15 21:27

因為你這個是調整之前年度的,之前年度的轉出未交增值稅,本身就已經結轉了。就不會有余額,所以說直接用未交增值稅去進行調整。

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