還是填在第10行,小微企業(yè)免稅銷售額
小規(guī)模納稅人,三季度開(kāi)了兩張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,5%稅率銷售額12萬(wàn)稅額6千,怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?為什么增值稅申報(bào)表上沒(méi)有表黃提示需要填寫(xiě)的地方?已經(jīng)抄報(bào)稅了報(bào)表也申報(bào)完了,管理費(fèi)用本年累計(jì)45萬(wàn),財(cái)務(wù)費(fèi)用本年累計(jì)-12萬(wàn),凈利潤(rùn)本年累計(jì)-20萬(wàn),是不是不用交增值稅呀?
老師,在小規(guī)模納稅人和定期定額5萬(wàn)小規(guī)模納稅人下,增值稅申報(bào)表里小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,這兩個(gè)是怎么填?季度報(bào)下,1種情況是只開(kāi)普票不超45萬(wàn);一種是只開(kāi)普票超過(guò)45萬(wàn);一種是開(kāi)了專票,普票,但合計(jì)不超45萬(wàn);一種是開(kāi)了專票,普票合計(jì)超了45萬(wàn)。
老師,你好,小規(guī)模開(kāi)了一張稅率為5%,期限三個(gè)月,總金額3萬(wàn)的房屋租賃普票,要交增值稅嗎?季度開(kāi)票沒(méi)超45萬(wàn)的情況下,增值稅報(bào)表填幾欄呀
老師好! 公司是二房東出租房屋、小規(guī)模、每月都開(kāi)專票和普票,稅率5%。7月開(kāi)票約22萬(wàn),其中普票約5萬(wàn),未超45萬(wàn)故代開(kāi)的普票稅率稅額都是星號(hào),即免征增值稅;至8月中旬,第3季度開(kāi)票總收入超45萬(wàn)……請(qǐng)問(wèn)我第3季度的賬要把7、8月帶星號(hào)無(wú)稅額的普票計(jì)算出不含稅價(jià)和稅額、計(jì)提應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,對(duì)吧?
老師,小規(guī)模納稅人月度不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn),不繳納增值稅。同時(shí),開(kāi)具5%的租賃發(fā)票不享受減按1%的增值稅優(yōu)惠政策。那么請(qǐng)問(wèn): 如果一個(gè)小規(guī)模納稅人開(kāi)具了1張11萬(wàn)元的租賃費(fèi)發(fā)票,開(kāi)具的普通發(fā)票,票面上雖然是5%的稅率,但是沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這一張發(fā)票是否需要繳納增值稅 謝謝
哪位老師幫我做一下經(jīng)濟(jì)法,謝謝啦
我們請(qǐng)別人做專利代理 產(chǎn)生的費(fèi)用怎么入賬 只是簽了合同 沒(méi)收到票也沒(méi)有付款
在電子稅務(wù)局對(duì)法人進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證
老師, 我發(fā)現(xiàn)第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)錯(cuò)了,少提了印花稅,導(dǎo)致未分配利潤(rùn)虛高了,當(dāng)時(shí)改了賬,可能忘改資產(chǎn)負(fù)債表了,其余表都對(duì),現(xiàn)在修改會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
公司內(nèi)部投標(biāo)所用財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)對(duì)外嗎
您好老師,進(jìn)口貨物用設(shè)置“應(yīng)交關(guān)稅”會(huì)計(jì)科目嗎
老師,工商辦完注冊(cè),稅務(wù)登記、開(kāi)戶,在一個(gè)月內(nèi)沒(méi)辦咋整?會(huì)罰款嗎?
老師你好,幫我看看這個(gè)分錄是正確的還是錯(cuò)誤的呢,有個(gè)老師說(shuō)是對(duì)的,有個(gè)老師說(shuō)不對(duì)
老師您好,麻煩問(wèn)一下公司之間不同法人,大額借款,怎樣處理合適
現(xiàn)金流量表里:代收代付的貨款屬于哪個(gè);保證金支付和退回屬于哪個(gè)。哪些是屬于現(xiàn)金流量的項(xiàng)目?