屬于招待費的,按發(fā)生額的60%抵扣所得稅,如果有發(fā)。
老師請問一下是創(chuàng)投企業(yè)業(yè)務(wù)招待費籌辦期按照百分之60!稅前扣除!還是所有的企業(yè)籌辦期間業(yè)務(wù)招待費百分之60可以稅前扣除
老師,籌辦期間的招待費入什么科目呀? 籌建期間的招待費在稅前也是只能扣除60%,我把它放在管理費用-招待費,其他籌辦期間的費用都入開辦費。。這樣可以區(qū)分來,請問老師這樣做對企業(yè)來說好嗎?
6:企業(yè)在籌建期間發(fā)生的廣告費和業(yè)務(wù)招待費是可以按實際發(fā)生額計入企業(yè)籌辦費,并按有關(guān)規(guī)定在企業(yè)稅前扣除嗎?
總部來人培訓(xùn),餐飲費屬于業(yè)務(wù)招待費吧,籌建期間,可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
籌建期的開辦費所得稅匯算可以全部扣除嗎?比如業(yè)務(wù)招待費?
我公司為一般納稅人,公司的汽車現(xiàn)在要賣給個人,開普通是多少稅率?
老師您好,我們公司分揀場地請了幾個人清理清潔,移位里面的一些東西等,這項業(yè)務(wù)對方開什么發(fā)票給我們合適
老師好!咨詢下,三方掛賬往來:如果a欠 b 50萬,b允許a將 50萬還給 c ,a 本來要還c 50萬,但目前因為業(yè)務(wù)糾紛,最后還給c 48萬。這種情況下,c 的會計和稅務(wù)怎么處理,比較合適?
老師,法人有個體,自己可以用個體給公司開發(fā)票嗎?有什么風險嗎?
老師應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅在借方的分錄怎么寫
你好,公司注銷,發(fā)票章找不到了怎么辦?
老師你好!沒有專票100萬元,稅率是9%.所得稅是25%,增值稅和所得稅怎樣核算,老師指導(dǎo)一下!
外貿(mào)企業(yè)報關(guān)單,征稅是9%退稅是9%工廠發(fā)票開的是13%這樣可以嗎?
老師,我24年企業(yè)所得稅季報資產(chǎn)總額填的都是按元為單位的金額其實是萬元單位,剛才我把24年四季度修改正確了,三季度到一季度的不修改了可以嗎?
我們公司有一部分人要求自己交社保,有一部分人是公司職工社保,那么開工資時是公司繳納的人銀行代開工資,自己繳納的人是現(xiàn)金開,這樣可以嗎?
不是可以全額抵扣的。
如果沒發(fā)票呢?
沒發(fā)票一分錢抵扣不了的。