是稅號錯了,客戶沒發認證的
老師,我要2021年1月的開出發票沖紅,(我在 司是銷售方,開出一張發票給客戶,客戶那邊沒有勾選,但是抵扣聯和發票聯不寄給我),是要銷售方申請開紅字信息表和開一張紅字發票嗎?還是直接開一張紅字發票就可以?
您好 老師我4.6收到一張專票 但是客戶把我方稅號開錯了 我沒有認證 這個發票 我5月份給客戶快遞抵扣聯和記賬聯回去了 然后他們5月份開了紅字發票 我這邊應該怎么處理?
老師,你好!我們公司開給客戶的發票開錯了,而且跨月了,客戶也結賬了,但是還沒認證的,客戶要求我公司這邊開一張紅字和一張藍字給她。紅票和錯票的發票聯應該有銷售方還是購買方保存?
1、10月28號開的發票給客戶,11月初客戶退發票回來了(客戶還沒有認證發票) 2、我還沒有開紅字發票,就先開一張正確的發票給客戶(這個應該沒有問題吧) 3、如果我開好紅字發票是不是也要給2聯紅字發票給客戶呢??(還是不用給客戶呢)
老師您好,我們有張銷售發票還沒寄給客戶,而且這張發票要跨月紅沖,已經開了紅沖的發票了,那哪些是需要寄給客戶的發票
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老師好,就是固定資產加速折舊表500萬一次性的,當填寫匯算清繳表購置單價500一次性扣除的第六列享受加速折舊政策按稅收一般規定計算的折舊攤銷額是按稅收最低折舊年限一個月的折舊額填還是按累計數填
請問,前兩個月有欠稅,這個申報結束增值稅有留底,然后我申請了留底抵稅,那我單位現在還剩多少可以抵稅,這個數據是在哪里看呢
老師這種怎么記分錄,是一筆一筆分開,還是記一張憑證,還有科目記什么合適,這是二月份的賬
老師,您好!賣的設備包含安裝10萬,是10萬都要開13%稅率的票,還是可以分開開設備13%的安裝費3%的?
老師您好,我想問下,我們是物流公司,假如我沒有開具9點運輸發票,但我收到了很多運輸發票,這樣的話,進項稅能抵扣嗎
老師點的奶茶能計入差旅費-餐費嗎
補繳2021-2024年城鎮土地使用稅的會計分錄
你好,應該是給銷售方的。
那購買方應該怎樣調賬?用銷售方錯票和紅票的復印件作為原始憑證調賬嗎?
你好,對方自己留一個復印件,直接紅沖就可以。
好的,謝謝老師!
不用客氣工作順利