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某卷煙廠為增值稅一般納稅人,11月有關生產經營情況如下:(1)月初庫存外購已稅煙絲10噸,單價0.8萬元,共金額8萬元(2)本月外購煙絲50噸,每噸不含稅單價0.8萬元,取得銷售方開具的增值稅專用發票;外購其他準予抵扣增值稅的貨物,增值稅專用發票上稅款為52萬元,均已驗收入庫。采購煙絲支付運輸費用21800元(有專用發票)。(3)發往A企業煙葉一批,委托其加工煙絲,煙葉成本20萬元,支付加工費8萬元(不含增值稅),A企業開具了增值稅專用發票,并代收代繳了消費稅。(4)卷煙廠將委托加工的煙絲收回,50%月直接出售,取得不含稅銷售額40萬元,另50%本月生產領用。(5)月末庫存外購已稅煙絲2噸,每噸單價0.8萬元。(6)本月內銷卷煙1000箱,不含增值稅銷售額800萬元,零售卷煙20箱,取得含稅收入33.9萬元,本企業廠慶活動使用自產卷煙4箱,生產成本2萬元,對外不含稅售價6萬元。要求:計算卷煙廠11月應繳的消費和增值稅,并進行會計處理。(卷煙消費稅比例稅率為56%)

2022-10-11 12:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-11 14:47

同學, 你好,計算當中。

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同學, 你好,計算當中。
2022-10-11
(5)月末庫存外購已稅煙絲2噸,每噸單價0.8萬元。 (6)本月內銷卷煙1000箱,不含增值稅銷售額800萬元,零售卷煙20箱,取得含稅收入33.9萬元,本企業廠慶活動使用自產卷煙4箱,生產成本2萬元,對外不含稅售價6萬元。要求:計算卷煙廠11月應繳的消費和增值稅,并進行會計處理。(卷煙消費稅比例稅率為56%)
2022-10-11
業務1可以抵扣進項稅額52
2022-03-26
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