墊付款不需要開負數發票,直接你們出個委托付款書沖減應付給你們的款就是
老師,請問一下我們公司用貨品抵合作方的營銷費用,我們給對方開銷售發票,對方給我們開營銷服務費發票,我們的錢該怎么來處理?我們賣貨給對方掛應收賬款,對方給我們開營銷服務費發票我們直接從應收賬款處下賬是嗎?
對方找我司買貨 我司開銷售票給對方,對方才回款,但現在是對方幫我們墊付費用要我司開對應紅沖發票給他們,這樣合理嗎
我們是銷貨方,開給對方公司發票,對方已認證,隔月紅沖后,紅沖發票第二、三聯需要給對方嗎?
我們給對方開專票,對方已經勾選了,才發現她們要的是普票,現在對方公司拿了一張(開具紅字增值稅專用發票信息表)來給我們公司叫我們給他們紅沖了這張發票,我們應該怎么操作?原發票需要拿回來不?
老師,開給購貨方的發票對方認證了,但是現在收不回來款需要紅沖發票,對方認證了,對方不配合開紅字信息表,我們作為銷售方有什么辦法沖紅嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎