您好,這個是沒錯的哈
公司支付的裝修費,借長期待攤費用-裝修費,貸銀行存款 每月計入費用,借管理費用,貸長期待攤? 支付裝修費當月就待攤嗎
裝修費用,裝修好,7月付裝修費,別的公司墊付,分錄:借:長期待攤費用 貸:其他應付款(其他公司墊付) 借:管理費用(開辦費) 貸 :長期待攤費用 這樣子對嗎
李老師,店面重新裝修費用18000,7月支付8000,8月支付10000, 7月付款8000 借長期待攤費用8000 貸銀行存款8000 ?月底攤銷借管理費用裝修666 ?貸長期待攤費用666 ?8月支付10000 ?借長期待攤費用10000 ?貸銀行存款10000 ?月底攤銷借管理費用裝修1499貸長期待攤費用1499 這樣做對嗎?
去年年底暫估了130萬的裝修費,借長期待攤費用裝修費貸應付賬款-暫估,并且開始攤銷,借管理費用,貸:長期待攤費用裝修費。年后1月來了300萬的票,我把去年暫估的紅字沖銷,借長期待攤費用裝修費紅字130萬貸應付賬款-暫估紅字130萬,1月來的票,借長期待攤費用裝修費300萬,貸銀行存款/應付賬款300萬。然后1月按剩余未攤銷的金額和月份繼續攤銷。這樣對嗎
老師,請教一下,裝修費支付了,也收到發票了,分錄是不是這么寫: 借:長期待攤費用-房屋裝修費 貸:銀行存款; 借:管理費用-裝修費攤銷 貸:長期待攤費用-房屋裝修費;
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
沖銷去年費用,導致利潤表跟資產負債表不一致,怎么調整
小企業會計準則,沖銷去年暫估費用會計分錄
老師,合并報表怎么做
考高級會計難還是CPA難
匯算清繳,調增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調)
分公司注銷,總公司賬上掛著其他應收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡便處理呢?借:投資收益負數,貸:其他應收款-分公司。若其他應收款貸方有余額 借:其他應收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過未分配利潤這個科目呢
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會不會有風險
匯算填報完成提交申報時系統提醒收入有差異,經過外貿經理在電子口岸查詢核實24年出口收入確實漏給我入賬了,少確認了60多萬的收入應該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
支付的時候還需要做應付賬款嗎
不需要了這個,您好
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心