第一個是報銷單,第二個是銀行回單。
老師問一下,員工墊付設備款,做分錄的時候 借:固定資產 貸:其他應付款,我還搖不要再做一筆 借:其他應付款 貸銀行存款啊
老師,請問下,我們代賬做分錄,員工報銷,借:管理費用,貸:其他應付款,借其他應付款,貸:銀行存款,為何要其他應付款過渡呢,不能直接借:費用,貸,銀行存款嗎
老師 我有個做賬邏輯不懂,我在代賬公司,做賬先做銀行存款,然后做其他的的,像費用發票 借方我知道管理費用或銷售費用等,但是貸方怎么入賬呢,會不會和當時做的銀行存款重復了,比如我貸:其他應付款,但是銀行存款付過了,難道我要一筆一筆對銀行存款有沒有付,
老師,比如我報銷一筆款,我做一筆分錄是,借管理費用,貸:其他應付款,然后我付款的時候做,借:其他應付款,貸,銀行存款,那我做報銷分錄的時候不就沒有銀行回單了?
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應付款,借:管理費用,貸,其他應付款,后面報銷是借,其他應付款,貸,銀行存款,現在他從賬上借款了,我是做其他應收賬款,還是其他應付款,我這不會做分錄了。
老師,企業所得稅匯算清繳里職工薪酬支出及調整明細表里各類基本社會保障性繳款是?
老師,小規模制造企業開加工費普票,開票大類及稅率應該是什么和多少?謝謝
裝訂的紙質憑證一般需要在第一頁附什么表
老師您好,公司重陽慰問孤寡老人送的米面怎么做賬務處理呢
匯算清繳時,發現24年3月份收入少記了,但是交增值稅的時候,按照正常收入。現在匯算清繳提示收入和報增值稅收入不一樣,我應該怎么弄,
老師,我運輸有限公司的內賬會計,我公司23年12月份購買商住樓作為辦公室,當時買價是676030元,裝修花費683911.53元,一共1359941.53元。現在老板說要做固定資產折舊,我怎么做?老師教下。
企業第一次開票,核定票種怎么弄呢
老師,沒有使用的生產設備需要計提折舊嗎?
老師您好,我們是個體戶經營煤炭,月銷售額9萬左右,平時煤賣給一個公司,請問。我們進來的煤是個人手里進來的,沒有發票可以嗎。這怎么能查賬征收,合理合規個人手里也不能給開發票,他要是再開發票,我們就不如直接用這個人賣給公司了 我們想正規合力,他月銷售額8 ,9萬不開進來的發票入賬可以嗎直接開銷售發票
老師:去年的印花稅12月計提了,1月忘記申報交稅了,怎么處理恰當些?
報銷的分錄不就是最后一個?
哦哦,老師平常做賬的時候可以做兩筆分錄嘛,比如借:其他應收款,貸:銀行存款,然后報賬的時候再借:管理費用,貸:其他應收款,這樣會不會別人查賬的時候會不會看不出來錢是給了那筆的報銷款呢,這樣做規范嘛
你好,后面有報銷單,還有其他應收款二級科目也有具體的,不是嗎?