你好! 公司還員工墊付款時,再做分錄: 借:其他應付款 貸銀行存款
老師問一下,員工墊付設備款,做分錄的時候 借:固定資產 貸:其他應付款,我還搖不要再做一筆 借:其他應付款 貸銀行存款啊
老師,請問下,我們代賬做分錄,員工報銷,借:管理費用,貸:其他應付款,借其他應付款,貸:銀行存款,為何要其他應付款過渡呢,不能直接借:費用,貸,銀行存款嗎
老師,比如我報銷一筆款,我做一筆分錄是,借管理費用,貸:其他應付款,然后我付款的時候做,借:其他應付款,貸,銀行存款,那我做報銷分錄的時候不就沒有銀行回單了?
員工的報銷費用,做憑證的時候需要穿一下其他應付款-名字嗎?還是直接銀行存款,比如借管理費用貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款
老師我想問一下、借:固定資產10000:借:應交稅費進項稅1000:貸:其他應付款11000,借:其他應付款11000,貸:銀行存款。這筆分錄做了、然后固定資產錄入卡片金額按照11000來錄不對吧
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師,周轉材料是那個會計科目的二級項目
周轉材料是一級科目,包括低值易耗品和包裝物
低值易耗品是資產下那個會計科目的二級項目
周轉材料是一級科目,包括低值易耗品和包裝物 周轉材料…低值易耗品 周轉材料…包裝物