不用的,按照預(yù)繳之后再來申報。
建筑勞務(wù)公司 外地預(yù)繳印花稅 稅局按不含稅的金額扣的印花稅 印花稅是按含稅價 我申報需要把增值稅的部分的印花稅補上嗎
老師,異地預(yù)繳了增值稅,附加稅,印花稅,那本月申報的時候,還需要在本地申報交稅嗎?
老師,申報印花稅時候,按次的情況,因為有預(yù)繳部分,預(yù)繳的時候申報印花了,我們公司是一般納稅人,除了有預(yù)繳,也要按月申報增值稅,那還需要再把這個預(yù)繳部分的,再申報嗎?
老師,我們印花稅是按次申報,一次業(yè)務(wù)申報一次,繳費的時候需要申報一次繳費一次了嗎?還是可以下月初一次性繳費?
小規(guī)模納稅人,跨區(qū)域建筑,按照政策,月超過10萬,需要預(yù)繳增值稅,我們預(yù)繳了,但是季度完了,沒有超過30萬元,我們報增值稅報表的時候,是免稅的,請問,是按照免稅申報,然后把跨區(qū)域預(yù)繳的稅款退回來嗎,還是按照有稅的申報
江算清繳主營業(yè)務(wù)收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內(nèi)營業(yè)機構(gòu)的虧損可以用境外營業(yè)機構(gòu)的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現(xiàn)在才發(fā)工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應(yīng)的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學(xué)校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學(xué)校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?