不需要做進(jìn)項,轉(zhuǎn)出的差額你可以放到營業(yè)外收入。
老師你好,我們公司收到一張增值稅專用發(fā)票,但是對方多開了90元,我入賬的時候怎么寫分錄。需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
請問老師,我們在6月份有購買農(nóng)副產(chǎn)品按1%開具的專用發(fā)票,當(dāng)時勾選了1個點的抵扣,在7月份做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,重新按9個點來計算抵扣,請問這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄是如何列啊
請問老師,我們上個月買了辦公用品,進(jìn)管理費用,進(jìn)項稅額已抵扣,這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤已開具紅字發(fā)票信息表,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄要怎么做啊?
老師,公司買了一個二手的地磅,發(fā)票開具的是專用發(fā)票,開票金額56000元含稅,實際支付50000元,請問抵扣時多余的進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄是什么啊?
公司在采購辦公用品時,對方開具的是專票,但在付款時發(fā)現(xiàn)檔案盒金額每個多開了5元,共計多開了二十元。這種情況,對方就叫我們少付20元,但涉及的部分進(jìn)項稅需要作轉(zhuǎn)出嗎?
申報個稅的時候?qū)m椏鄢趺床僮鳎缓笮枰⒁饽男?/p>
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?