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請問老師,我們在6月份有購買農副產品按1%開具的專用發票,當時勾選了1個點的抵扣,在7月份做了進項稅額轉出,重新按9個點來計算抵扣,請問這個進項轉出的分錄是如何列啊

2021-09-15 08:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-15 08:55

同學你好!轉出的話 借:原材料等 ? ? ?貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出

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同學你好!轉出的話 借:原材料等 ? ? ?貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
2021-09-15
借:庫存商品 負數????? 貸:應付賬款 負數 ????? 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
2023-02-15
1.填寫附表2:通常在附表2的“二、進項稅額轉出額”部分進行填寫。具體是“第14行‘免稅項目用’”,用于記錄購進免稅貨物、接受免稅應稅勞務或應稅服務而支付的進項稅額。在“稅額”欄填寫需要轉出的進項稅額。 2.調整其他報表:需要調整增值稅申報表,將原來已抵扣的稅額進行沖減,即將7月份已抵扣的稅額從相關科目中減去。如果該筆進項稅額已經影響到了財務報表(如利潤表、資產負債表等),也需要對財務報表進行相應的調整。 3.會計分錄:對于進項稅額轉出的會計分錄:借:原材料/庫存商品貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2024-05-08
您好,借成本費用科目,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)
2022-01-29
借相關成本費用,貸應交稅費 進項稅轉出
2025-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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