你好,去稅務(wù)局報備發(fā)票丟失,然后問銷售方要第一聯(lián)復(fù)印件做賬抵扣。
老師好,公司收到一張9個點的電子打車普票,剛才問一個 老師說進(jìn)項是可以抵扣的。我在勾選系統(tǒng)里查不到這張發(fā)票。請問進(jìn)項是否可以抵扣?
老師,我想問下我們有一張進(jìn)項發(fā)票其中一個產(chǎn)品退貨了,對方針對這張發(fā)票里的這個產(chǎn)品開了紅字發(fā)票,增值稅認(rèn)證系統(tǒng)里這張進(jìn)項發(fā)票就沒有了,那這張發(fā)票的其他稅額還能進(jìn)項抵扣嗎
請問公司收到一張18萬材料發(fā)票,對方是虛開發(fā)票,我們款已經(jīng)付了14萬,進(jìn)項抵扣了,對方被稅務(wù)稽查,我公司已經(jīng)做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出了。但是這個14萬我公司怎么處理呢,追不回來了,我做到營業(yè)外支出了,可以稅前抵扣嗎?
老師,請問下,公司有一張進(jìn)項稅的票,在發(fā)票勾選系統(tǒng)里能查到,但是我是知道這張票在當(dāng)月開了紅票,請問我這個月可以先抵扣,下個月再進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?還是說必須在當(dāng)月抵扣當(dāng)月進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
老師你好,請問一下今天稅局說我們有一張發(fā)票抵扣了,但是對方作廢了,但是我找遍了抵扣的發(fā)票也沒看到這張,請問還有別的辦法可以查到這張發(fā)票是哪個公司開的嗎?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報主表(2024年版) 您當(dāng)期申報數(shù)據(jù)與上年營業(yè)收入申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年營業(yè)收 入[3533876.15]、上年營業(yè)收入[0],請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認(rèn)申報數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數(shù),為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
好的,老師
還有一個問題,我這個月的進(jìn)項票多了,我當(dāng)月開進(jìn)來的進(jìn)項是否需要全部都勾選完??
可以留一些給下個月勾選嗎?
可以留著以后抵扣的,你需要抵扣多少,你可以選多少就可以的。
是不是可以這樣理解,需要勾選多少就入賬多少,但是我們稅務(wù)局要我們都勾選了去,那如果都勾選了沒有抵扣完的話也是可以下個月自動抵扣的吧?
你沒有勾選的也可以做賬的,做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證里面就是了。
這種有風(fēng)險的,因為現(xiàn)在有增量留底退稅最好不要有留底,有留底的你稅務(wù)局需要你清理了。
老師,你說的有風(fēng)險是全部勾選沒抵扣完自動會留底?還是不勾選留底的?
全部勾選不抵扣有風(fēng)險
嗯嗯,明白了,謝謝老師
不用客氣工作愉快