你好同學 1進項=32000*0.13%2B1200*0.09 2進項=3000*0.13 3進項=90000*1.2*0.13 4銷項=10000*0.13 5銷項=(500*300%2B10000)/1.13*0.13 6銷項=300*300/1.13*0.13
4.某一般納稅人2020年6月發生以下業務(1)外購原材料100噸(1噸=1000千克),支付價款(不含稅)32000元,另支付運輸費用1200元(不含稅)。原材料的購買和運費均取得增值稅專用發票。(2)外購生產用輔助材料50噸,支付價款30.000元,并取得專用發票。當月用于企業基建工程10噸。(3)進口一批優質原材料,關稅完稅價格9萬元,關稅稅率為20%。(4)銷售外購的原材料30噸,取得不含稅銷售收入10000元。(5)銷售產品500件,每件售價為價稅合計300元,用自備汽車運輸,從買方收取運輸費,10000元。(6)用上述產品300件發放職工福利。要求根據以上條件,計算該企業6月的增值稅應納稅額。
4.某一般納稅人2020年6月發生以下業務(1)外購原材料100噸(1噸=1000千克),支付價款(不含稅)32000元,另支付運輸費用1200元(不含稅)。原材料的購買和運費均取得增值稅專用發票。(2)外購生產用輔助材料50噸,支付價款3000元,并取得專用發票。當月用于企業基建工程10噸。(3)進口一批優質原材料,關稅完稅價格9萬元,關稅稅率為20%。(4)銷售外購的原材料30噸,取得不含稅銷售收入10000元。(5)銷售產品500件,每件售價為價稅合計300元,用自備汽車運輸,從買方收取運輸費10000元。(6)用上述產品300件發放職工福利。要求根據以上條件,計算該企業6月的增值稅應納稅額。
4.某一般納稅人2020年6月發生以下業務(1)外購原材料100噸(1噸=1000千克),支付價款(不含稅)32000元,另支付運輸費用1200元(不含稅)。原材料的購買和運費均取得增值稅專用發票。(2)外購生產用輔助材料50噸,支付價款3000元,并取得專用發票。當月用于企業基建工程10噸。(3)進口一批優質原材料,關稅完稅價格9萬元,關稅稅率為20%。(4)銷售外購的原材料30噸,取得不含稅銷售收入10000元。(5)銷售產品500件,每件售價為價稅合計300元,用自備汽車運輸,從買方收取運輸費10000元。(6)用上述產品300件發放職工福利。要求根據以上條件,計算該企業6月的增值稅應納稅額。
4.某一般納稅人2020年6月發生以下業務(1)外購原材料100噸(1噸=1000千克),支付價款(不含稅)32000元,另支付運輸費用1200元(不含稅)。原材料的購買和運費均取得增值稅專用發票。(2)外購生產用輔助材料50噸,支付價款3000元,并取得專用發票。當月用于企業基建工程10噸。(3)進口一批優質原材料,關稅完稅價格9萬元,關稅稅率為20%。(4)銷售外購的原材料30噸,取得不含稅銷售收入10000元。(5)銷售產品500件,每件售價為價稅合計300元,用自備汽車運輸,從買方收取運輸費10000元。(6)用上述產品300件發放職工福利。要求根據以上條件,計算該企業6月的增值稅應納稅額。
4.某一般納稅人2020年6月發生以下業務(1)外購原材料100噸(1噸=1000千克),支付價款(不含稅)32000元,另支付運輸費用1200元(不含稅)。原材料的購買和運費均取得增值稅專用發票。(2)外購生產用輔助材料50噸,支付價款3000元,并取得專用發票。當月用于企業基建工程10噸。(3)進口一批優質原材料,關稅完稅價格9萬元,關稅稅率為20%。(4)銷售外購的原材料30噸,取得不含稅銷售收入10000元。(5)銷售產品500件,每件售價為價稅合計300元,用自備汽車運輸,從買方收取運輸費10000元。(6)用上述產品300件發放職工福利。要求根據以上條件,計算該企業6月的增值稅應納稅額。
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅