你好,你計提的還是按照應發工資來,147593,按照這個來計提,發多少賬上做多少,沒有發放的在應付職工薪酬貸方有余額,八月份申報個稅的時候,你發下去多少,申報多少就可以了。
老師,公司本應在7月份發6月份的工資,因某原因沒發,那7月份是不是照常把6月的工資計提,在8月份申報個稅時做0申報。我這樣做對嗎?
老師,有個公司申報個稅是這樣申報的,7月申報6月應發工資(6月工資),實際上不應該是7月申報6月發放的工資(5月工資)嗎?這些人7月離職去了別的公司,那她應該這個月做人員減少吧,那另一個公司申報個稅這樣報可以嗎?8月發7月工資,9月份申報, 這樣的話中間就空了一個月,這樣有什么影響嗎?
老師好。建筑工地臨時工,4月10日入職,5月25日發工資1500(沒有申報個稅)6月24日發工資1500(申報了個稅),7月沒有發工資(0申報個稅),8月才發7月的工資,這個員工是7月4日離職,7月的工資應該是413元,那我8月份申報個稅是1500(5月份)+143(8月份)的工資,這樣對嗎?
個人所得稅申報,比如6月份工資當月計提了,7月份發放,8月份報所得稅所屬期是7月份、那我申報的金額是7月份發放6月份工資的金額還是7月份計提的工資金額
老師,個稅申報里面的人員異動是指稅款所屬期當月離入職人員嗎? 9月申報8月個稅,應該是按照7月份的工資表來是吧,但是我們有延遲發放工資,8月沒有實際發放7月的而是6月份的,那這種情況個稅是按照6月份的工資表還是7月份的呢
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
老師,我有一個疑問就是我個稅申報的工資總額需要和我賬上哪個科目的數據一樣
借應付職工薪酬工資這個金額。
跟應付職工薪酬工資貸方還是借方一樣,需要每個月賬上的應付職工薪酬工資都和個稅申報表一樣嗎
應付職工薪酬的借方是借方,不是貸方。
老師,我現在還有一個問題我企業本來在8月份的時候就把6、7月拖欠的工資用私戶發了,然后我9月也在個稅系統申報了6、7月工資,他現在又通過公戶把6、7月工資重新發了一遍,然后私戶的工資又讓員工退給他,這月我申報個稅是6、7月一起申報了,也扣了個稅,現在他又發一遍,我的賬要怎樣做
借其他應付款貸應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬工資貸銀行存款。
老師,我現在是個稅申報8月所屬期有一筆個稅,但是我的賬上的個稅和系統上的對應不了
你好,什么原因不一致的?
是因為法人之前已經用私戶發了工資,現在又要用公戶發一次,私戶發的員工私下退給他,他這個月20號才跟我說,我當時已經報了工資也扣了個稅
圖一是我申報的,圖二三是7月和8月賬
已經交了個稅的你就不用再重復申報啦。
已經提前申報了,你這次退回來就不要重新申報啦。
正常我應該是在8月份做一比發放工資的,但是他這樣一搞,8月我就不能做補發6、7月工資,但是我不做又和我申報的對不上
不一致的,沒有關系的,可以忽略。
讓你們發工資不是正常發的。
老師,我交了個稅這筆分錄在幾月份做,法人他實際是在9月發了我申報的工資
你好,什么時間扣稅的,你在什么時間做 9月做
個稅在9月扣的,那些工資也是在9月發放
你好,個稅做到九月份。
老師,我在9月做這筆分錄,借:應付職工薪酬 252756.68 貸其他應收款社保 應交稅費應交個人所得稅1425.96 銀行存款,這個個稅所屬期是在8月,但是如果我在9月做的話跟我申報表的所屬期不對應,這樣會有問題嗎
你好,不是的,我的意思是借應交稅費個稅貸銀行存款,九月份做的這個。
你是提前申報了一個月,提前申報了一個月沒有關系的。