你好,是的,是可以的。最好是直接打到對(duì)公賬戶(hù)里。
老師,開(kāi)增值稅普通發(fā)票的價(jià)款,購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]有打到我們的對(duì)公賬戶(hù),給的現(xiàn)金,可以嗎?還是開(kāi)發(fā)票必須打?qū)~戶(hù)?
老師,你好,我們公司開(kāi)通了一個(gè)微信商戶(hù)結(jié)算賬號(hào),用公司名和對(duì)公賬號(hào)注冊(cè)的,現(xiàn)在每日都有流水收入,然后呢,每月又要給制定的商戶(hù)返現(xiàn),剩余的金額才提現(xiàn)到我們公司賬戶(hù)上,請(qǐng)問(wèn)我要按未開(kāi)票收入上增值稅嗎?應(yīng)該按提現(xiàn)到公戶(hù)的金額繳稅還是微信里的收入金額納稅呢
老師,客戶(hù)開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,但是沒(méi)有回到對(duì)公賬戶(hù)里,而是交的現(xiàn)金,我們?cè)履┳鳛殚_(kāi)票收入存入到對(duì)公賬戶(hù),可以吧?有金額的限制嗎?這筆金額挺大的
老師,我們對(duì)公賬戶(hù)沒(méi)有給對(duì)方客戶(hù)開(kāi)票,但是對(duì)方客戶(hù)把貨款轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶(hù)了,這個(gè)可以作為無(wú)票收入入賬嗎,現(xiàn)在上了金稅四期,有什么影響嗎
老師你好,我想問(wèn)一下,我的是個(gè)體戶(hù),開(kāi)的普通發(fā)票,是不是每一張發(fā)票都要有對(duì)應(yīng)公戶(hù)收到的款項(xiàng)?有客戶(hù)是公戶(hù)轉(zhuǎn)賬給我的私戶(hù),要求開(kāi)普票,我能開(kāi)嗎?有客戶(hù)需要開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我在稅局代開(kāi),這個(gè)有沒(méi)有額度的限制問(wèn)題?
沖銷(xiāo)去年費(fèi)用,導(dǎo)致利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表不一致,怎么調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沖銷(xiāo)去年暫估費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄
老師,合并報(bào)表怎么做
考高級(jí)會(huì)計(jì)難還是CPA難
匯算清繳,調(diào)增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財(cái)報(bào)做的未分配利潤(rùn)一樣呢(需不需要調(diào))
分公司注銷(xiāo),總公司賬上掛著其他應(yīng)收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡(jiǎn)便處理呢?借:投資收益負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)收款-分公司。若其他應(yīng)收款貸方有余額 借:其他應(yīng)收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過(guò)未分配利潤(rùn)這個(gè)科目呢
老師,去年貨款今年開(kāi)票,客戶(hù)叫我們備注下面寫(xiě)2024年貨款這樣可以嗎,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
匯算填報(bào)完成提交申報(bào)時(shí)系統(tǒng)提醒收入有差異,經(jīng)過(guò)外貿(mào)經(jīng)理在電子口岸查詢(xún)核實(shí)24年出口收入確實(shí)漏給我入賬了,少確認(rèn)了60多萬(wàn)的收入應(yīng)該怎么處理?
excel如何用鍵盤(pán)上下鍵按到下面名稱(chēng)那欄?謝謝
老師,我們公司是去年9月新成立的公司。我這邊是2月中下旬新入職的一家公司,前任會(huì)計(jì)沒(méi)跟我面對(duì)面交接過(guò),我不清楚她有沒(méi)有報(bào)過(guò)去年的工商年報(bào)。但是我在企查查上能搜到相關(guān)的企業(yè)信息。請(qǐng)問(wèn),能查到企業(yè)信息,就是已經(jīng)報(bào)過(guò)2024年的工商年報(bào)了嗎?
有金額的限制嗎老師,這筆是八萬(wàn)多
你好,這個(gè)一般沒(méi)有限制,存對(duì)公賬戶(hù)的時(shí)候摘要寫(xiě)清楚就可以了。
謝謝老師
不客氣,祝工作順利哦!