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老師,你好,我們公司開通了一個微信商戶結算賬號,用公司名和對公賬號注冊的,現在每日都有流水收入,然后呢,每月又要給制定的商戶返現,剩余的金額才提現到我們公司賬戶上,請問我要按未開票收入上增值稅嗎?應該按提現到公戶的金額繳稅還是微信里的收入金額納稅呢

2022-05-06 12:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-06 12:54

你好,要按未開票收入上增值稅,**里的收入金額納稅

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快賬用戶2701 追問 2022-05-06 12:58

老師,按微信的金額還是公戶的金額交稅呢

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齊紅老師 解答 2022-05-06 13:00

同學,按微 ,信的金額

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快賬用戶2701 追問 2022-05-06 13:05

必須按微信的金額嗎?不按微信得稅局會查出來嗎?

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快賬用戶2701 追問 2022-05-06 13:07

因為雖然微信收入金額那么多,實際我們的收入得扣除返給商戶的余額呢,按公戶的余額交稅可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-06 13:22

不可以,要按微 ,信的金額

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快賬用戶2701 追問 2022-05-06 13:29

老師,那返現給商戶的金額是直接沖減收入還是做成本做賬呢,因為涉及到企稅嘛

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齊紅老師 解答 2022-05-06 13:45

返現給商戶按成本做賬

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快賬用戶2701 追問 2022-05-06 14:00

返現的也沒有開發票直接可以做成本對嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-05-06 14:10

可以做賬,無票不得稅前扣除

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相關問題討論
你好,要按未開票收入上增值稅,**里的收入金額納稅
2022-05-06
您好,他們取得收入,也就是在平多多上的余額是否入賬?
2023-07-27
同學你好 是收入就按照收入來做,,是成本費用需要有發票
2020-11-25
同學你好,如果你要按照政府給你的款開發票的話,那你就需要這些商戶給你開發票,這樣增值稅的鏈條才能完整,你的所得稅稅負才沒有那么重。你的收入就是收到政府的款項給你和你撥付給商戶之間的差額就是你真正的收入。
2022-05-29
同學,你好 不提供發票的話,你不能稅前扣除的
2023-02-18
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