可以的,但是一般納稅人得銷售給小規模。
老師,我們是商貿行業,有兩家公司,一個一般納稅人,一個小規模,股東是相同的兩個人,法人不同。 請問一下一般納稅人公司可以按進價開票給小規模公司嗎?這樣是相當于調貨嗎?因為我們供貨商都是13%專票提供給我們
我公司給甲方客戶供了一些貨品,甲方需要我公司開具專票,小規模的專票1%和一般納稅人的13%的專票都可以,但是供貨方給我們開進來的是13%的專票,那我們給甲方開出去是用哪個合適呢?是用小規模公司合適還是一般納稅人公司合適呢?
老師,目前有一般納稅人和小規模同屬于一個法人 和上游用一般納稅人簽合同開專票可以抵扣 和下游用小規模簽合同開普票 那么購進產品需要用一般納稅人開給小規模嗎
老師 老板又兩家公司一般納稅人和小規模 供應商直接供貨A產品開專篇票給一般納稅人 可以用小規模供貨A產品給客戶 用小規模開普票給客戶嗎
我們有兩個公司,一個小規模,一個一般納稅人,客戶轉賬到一般納稅人賬戶,要開普票,但是又不愿意給稅點,我可以給他開小規模的普票嗎?(因為小規模現在普票免稅)
哪位老師幫忙做一下題吧,謝謝
老師,工商年報中財務報表數填寫匯算清繳前的還是匯算完了的?
老師,公司去年有暫估成本和費用,在匯算清繳前沖銷暫估嗎?還是可以繼續掛賬,等有發票了才沖紅?亅
老師,您好!為客戶報銷的機票,計入哪個科目
老師你好,企業對外借款無法收回,又沒做壞賬處理,稅法上還視同銷售交企業所得稅及增值稅嗎?
你好 老師 我們買了一個二手設備10000 沒有發票 但是付款的人可以走無票報銷么? 可以建立固定資產卡片嗎
老師,企業將員工工資轉為由個體戶開具勞務費發票,取得28萬普通發票,于24年入賬了,現在準備納稅調增,繳納企業所得稅,那24年財務報表是否需要修改?
老師您好我是湖北十堰地區的,我想注冊農業相關合作社或者公司,現在注冊資金需要實繳了嗎?
老師,土地的面積3萬平米,廠房占地1萬平米,整個土地的三通一平費用,按面積比例分攤到廠房的建設成本中嗎?
甲公司為增值稅小規模納稅人,2019年5月從國外進口一批音響,海關核定的關稅完稅價格為116萬元,繳納關稅11.6萬元。已知增值稅稅率為13%,征收率為3%,計算甲公司該筆業務應繳納增值稅稅額
開13個點的普票?用進貨價開可以嗎? 那還需要一般納稅人打款給小規模?
你好,你們這種業務多嗎?如果不多的話可以的。
需要的,需要支付出去的。
意思是業務不多的話 可以不用打款從一般納稅人到小規模嗎
不可以的,這樣的話一直會有余額。
老板這樣做對企業有什么好處呢?
你好,很有可能你老板認為一般納稅人收到了發票可以抵扣,然后小規模開出去發票,增值稅普通發票,他又不需要交稅。
是他沒有考慮小規模銷售出去,他也得有構筑。
他沒有考慮小規模銷售出去,他需要有購入。
理解是小規模季度不超過45w 不用繳納增值稅 一般納稅人購進專篇可以抵扣 開出13%的普票稅額和進項稅額抵消 可以這樣理解嗎
不是這么理解的,小規模3%的業務,四月份之后也是沒有金額限制的,只要是小規模都可免增值稅。
小規模開專票3%也不繳納增值稅嗎 公司的客戶是學校 不需要開專票的e
對的,是的,開專票3%,開多少交多少。
所以我感覺你老板他不知道一般納稅人購買進來,他不銷售出去沒有用,他就認為一般納稅人收到了發票就可以抵扣。
不是 小規模開專票還是要交3%的增值稅 就是有購進 不銷售出去 不可以抵扣進項?
小規模的抵扣不了進項的。