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甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。2019年7月,甲企業(yè)銷售自己使用過3年的小貨車,取得含稅銷售額41200元;銷售自己使用過的包裝物取得含稅銷售額82400元。甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為多少?

2022-09-22 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-22 11:47

你好 甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額=41200/1.03*2%%2B82400/1.03*3%?

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你好 甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額=41200/1.03*2%%2B82400/1.03*3%?
2022-09-22
你好,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅=12萬*3%%2B4萬/1.03*2%
2022-12-13
我們需要計算該商店應(yīng)繳納的增值稅。 銷售副食品的含稅銷售額為:94760元 銷售自己使用過的固定資產(chǎn)的含稅銷售額為:17098元 首先,計算銷售副食品的增值稅: 銷售副食品的增值稅 = 銷售額 / (1 %2B 稅率) × 稅率 = 94760 / (1 %2B 3%) × 3% = 2760元 其次,計算銷售自己使用過的固定資產(chǎn)的增值稅: 銷售自己使用過的固定資產(chǎn)的增值稅 = 銷售額 / (1 %2B 稅率) × 稅率 = 17098 / (1 %2B 3%) × 2% = 332元 最后,計算該商店應(yīng)繳納的增值稅: 該商店應(yīng)繳納的增值稅 = 銷售副食品的增值稅 %2B 銷售自己使用過的固定資產(chǎn)的增值稅 = 2760 %2B 332 = 3092元 因此,該商店應(yīng)繳納的增值稅為:3092元
2023-09-13
同學(xué)你好 1、開專票的收入,20.6/1.01*0.01=0.2 2、銷售舊貨車的增值稅=8*0.02=0.16 合計應(yīng)納增值稅=0.2%2B0.16=0.36
2022-10-04
你好,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=10300/1.03*3%%2B80000/1.03*2% 這里的進項不可以抵扣,銷售設(shè)備的增值稅是按3%的征收率減按2%征收?
2021-04-29
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