同學, 借 應收賬款 貸 主營業務收入
甲工業企業為增值稅一般納稅人(適用13%增值稅稅率),2020年12月1日應收賬款余額為2000萬元,壞賬準備貸方余額為100萬元,甲公司根據應收賬款余額百分比法計提壞賬準備,計提比例為5%。2020年12月份,該企業發生如下相關經濟業務:1.12月5日賒銷A產品一批,價款1000萬元,增值稅130萬元;2.12月8日收回應收賬款500萬元;3.12月12日前期已確認的壞賬當月重新收回20萬元;4.12月18日發生壞賬50萬元;5.12月20日賒銷B產品一批,價款400萬,增值稅52萬元;6.12月25日收回前欠貨款800萬元;7.計算甲企業12月31日應該計提的壞賬準備金額。要求:根據以上經濟業務寫出相關的計算過程以及對應的會計分錄
甲工業企業為增值稅一般納稅人(適用13%增值稅稅率),2020年12月1日應收賬款余額為2000萬元,壞賬準備貸方余額為100萬元,甲公司根據應收賬款余額百分比法計提壞賬準備,計提比例為5%。2020年12月份,該企業發生如下相關經濟業務: 1.12月5日賒銷A產品一批,價款1000萬元,增值稅130萬元; 2.12月8日收回應收賬款500萬元; 3.12月12日前期已確認的壞賬當月重新收回20萬元; 4.12月18日發生壞賬50萬元; 5.12月20日賒銷B產品一批,價款400萬,增值稅52萬元; 6.12月25日收回前欠貨款800萬元; 7.計算甲企業12月31日應該計提的壞賬準備金額。 要求:根據以上經濟業務寫出相關的計算過程以及對應的會計分錄
乙公司為增值稅一般納稅人,發生如下經濟業務:(1)2020年6月1日,向B公司銷售一批產品,貨款為1500000元,尚未收到,已辦妥托收手續,適用的增值稅稅率為13%。(2)2020年6月15日,甲公司收到B公司寄來的一張3個月到期的商業承兌匯票,面值為1695000元,抵付產品貨款。(3)2020年7月5日,租入包裝物一批,以銀行存款向出租方支付押金10000元。(4)2020年12月31日,按照應收賬款余額的10%計提壞賬準備,應收賬款余額850000元。(5)2021年12月31日,按照應收賬款余額的10%計提壞賬準備,應收賬款余額600000元。
誠信公司從2019年開始采用應收賬款余額百分比法計提壞賬準備,提取比例為5%。2020年1月1日“應收賬款”賬戶余額為672000元。2020年度發生如下經濟業務:(1)1月31日,收到W公司交來償還上年所欠貨款已承兌的商業匯票一張,票面金額6000元、期限60天、利率8%。(2)2月10日,收回已作為壞賬沖銷的B公司應收賬款2760元。(3)3月5日,因缺少現金,將1月份所收W公司票據向銀行貼現,貼現率10%,所收現款已存人銀行。(4)4月2日,銀行通知,W公司因資金周轉困難,無力支付票款。(5)4月20日,按合同要求,采用匯兌方式向D公司支付預購訂金5000元。(6)8月25日,應收C公司貨款1800元,因故無法收回,經批準轉為壞賬。(7)9月10日,D公司通知由于生產線故障,4月份訂貨無法按期供貨。(8)12月31日,估計當年壞賬準備(列出計算過程)。三、要求;根據上述經濟業務編制會計分錄。
2011年12月1日應收款余額為10萬元,壞賬準備貸方余額為2000元,采用應收款項余額百分比法,核算壞賬損失,壞賬準備的提取比例為2%,2016年12月發生有關經濟業務如下:(1)12月7日,向b公司銷售產品210件,單價1000元,增值稅率17%,銷貨款未收到,(2)12月24日核銷壞賬3000元,(3)12月29日收回前期已確認的壞賬2000元,款項已轉銀行,(4)12月31日計提2016年末應計提的壞賬準備。怎么做會計分錄
請問老師,申報預繳增值稅使用了一部分抵扣,結果不需要再繳納增值稅了,那請問這種期末還需要怎么做賬嗎?沒有預繳時候進項大于銷項是不需要結賬的對吧,第一次遇到預繳,謝謝!
老師我們2024年一直計提了社保但未繳納有欠費情況,那么填年度企業所得稅申報表時都應該填哪幾張表啊
老師,你好,我公司有個員工舉報她在這里上班1個月,跨了2個月,沒給買社保,當時招進來說是過了試用期才給買社保的,如果公司有證據證明她同意不買社保,是不是不用補交社保
四月繳納匯算清繳2024年企業所得稅的錢,如何記賬
跨境電商,我想請問電商產品在平臺銷售需要稅務局或者其他備案嗎?還是直接銷售就可以。
實際做賬,管理費用—發生管理費用—辦公費和管理費用—辦公費有什么區別?
固定資產棄置費用, 借,固定資產 105 貸,銀行存款 100 預計負債 5 計提財務費用 借,財務費用 1 貸,預計負債-利息調整 1 實際處置時。發生處置費用,的會計分錄怎么做,
老師好。純出口的外貿公司,只在前半年有業務。2024年企業所得稅匯算清繳時,財報帶過來的收入填寫全年收入,但是提交年報時有提示,所屬期出口收入比年報多,提示的收入是從哪里來的數據呢?我剛接手,之前的事情不太清楚。是有其他的統計填過這個提示的出口收入金額嗎?
老師,請問銀行退的0.14、0.01不知道是什么稅目,怎么做賬?
老師,匯算調增稅務局會問吧?