你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
【例1-1】鴻運公司購進家用音箱一批,商品由采購員提回后交倉庫驗收入庫,并取得購進商品的增值稅發票,不含稅價款50000元,增值稅稅率13%,進項稅額6500元;供貨方代墊運費,取得增值稅專用發票,不含稅價200元,增值稅稅額18元。開出轉賬支票支付了貨款和運費。做會計分錄如下。
【例1-1】鴻運公司購進家用音箱一批,商品由采購員提回后交倉庫驗收入庫,并取得購進商品的增值稅發票,不含稅價款50000元,增值稅稅率13%,進項稅額6500元;供貨方代墊運費,取得增值稅專用發票,不含稅價200元,增值稅稅額18元。開出轉賬支票支付了貨款和運費。做會計分錄如下。
1.鴻運公司購進家用音箱一批,商品由采購員提回后交倉庫驗收入庫,并取得購進商品的增值稅發票,不含稅價款50000元,增值稅稅率13%,進項稅額6500元;供貨方代墊運費,取得增值稅專用發票,不含稅價200元,增值稅稅額18元。開出轉賬支票支付了貨款和運費。2.鴻運公司向批發購進豆漿機--批,已取得廠家發來的增值稅專用發票,商品尚末收到。增值稅發票顯示不含稅價90000元,增值稅稅額11700元。3.鴻運公司購進煮蛋器50臺,按合同規定不含稅的單價為100元,增值稅稅率為13%,商品已到并驗收入庫,尚未收到相關發票。
2鴻運公司向批發購進豆漿機一批,已取得廠家發來的增值稅專用發票,商品尚未收到。增值稅發票顯示不含稅價90000元,增值稅稅額11700元。
2鴻運公司向批發購進豆漿機一批,已取得廠家發來的增值稅專用發票,商品尚未收到。增值稅發票顯示不含稅價90000元,增值稅稅額11700元。
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度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
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對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理