你好 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
【例1-1】鴻運公司購進家用音箱一批,商品由采購員提回后交倉庫驗收入庫,并取得購進商品的增值稅發票,不含稅價款50000元,增值稅稅率13%,進項稅額6500元;供貨方代墊運費,取得增值稅專用發票,不含稅價200元,增值稅稅額18元。開出轉賬支票支付了貨款和運費。做會計分錄如下。
【例1-1】鴻運公司購進家用音箱一批,商品由采購員提回后交倉庫驗收入庫,并取得購進商品的增值稅發票,不含稅價款50000元,增值稅稅率13%,進項稅額6500元;供貨方代墊運費,取得增值稅專用發票,不含稅價200元,增值稅稅額18元。開出轉賬支票支付了貨款和運費。做會計分錄如下。
1.鴻運公司購進家用音箱一批,商品由采購員提回后交倉庫驗收入庫,并取得購進商品的增值稅發票,不含稅價款50000元,增值稅稅率13%,進項稅額6500元;供貨方代墊運費,取得增值稅專用發票,不含稅價200元,增值稅稅額18元。開出轉賬支票支付了貨款和運費。2.鴻運公司向批發購進豆漿機--批,已取得廠家發來的增值稅專用發票,商品尚末收到。增值稅發票顯示不含稅價90000元,增值稅稅額11700元。3.鴻運公司購進煮蛋器50臺,按合同規定不含稅的單價為100元,增值稅稅率為13%,商品已到并驗收入庫,尚未收到相關發票。
日9例1-4鴻運公司從長江公司異地購進榨汁機共100個,不含稅單價為500元,商品運到,并取得增值稅專用發票,價款50000元,增值稅稅額6500元。驗收入庫時發現榨汁機實為80個,因該項業務存在異常情況,貨款暫不支付。根據實收商品入庫單、增值稅專用發票和商品購進溢余報告單,做會計分錄如下。作處!
長江貿易公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。2017年7月,該公司發生以下業務:(1)購進商品,不含稅款200000元,進項稅額26000元,,另支付運費不含稅金額5000元,進項稅額450元。取得貨物和運輸費專用發票,貨已入庫。發票已認證相符。(2)購進商品,取得普通發票,列明價款10600元(含稅),貨已入庫。
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
請教一下,如果利潤要調整,我怎么倒算材料領用數量,求指點
注冊個體戶,做貨物運輸,在貨拉拉等平臺下單接單,發貨裝貨卸貨相關流程都是通過手機與對方溝通,不涉及人員往來,隨時隨地一部手機就能搞定,但工商讓提供經營場所證明,該怎么提供,
母公司對子公司有158萬實繳出資,做賬長期股權投資158萬;現需要把子公司以0元的價格變更到第三方公司,請問會計分錄怎么做?
老師,目前稅務局開什么發票稅費低一點???個人去代開的。去年人工費還低,最后也高了。
企業年報填股東信息的時候顯示股東信息同登記信息不一致,請確定,并及時變更登記信息!這個是為什么呢?是要去什么網站登記一下股東信息嗎?
老師,匯算清繳申報如果稅收金額大于實際發生額,是不是按實際發生額為準啊
老師,這個茶葉的發票為啥開的普票還可以抵扣稅呢,怎么在電子稅務局系統顯示出來了稅額,我賬上入的辦公費,沒有入進項稅,怎么做賬呢
報表里的庫存現金必須是紙質現金嗎,公司把現金存到了法人個人卡里,用來日常報銷,現在做審計需要提供現金盤點表 ,應如何操作?
紅圈ERP系統付押金的時候已經申請了,現在押金抵房租需要再申請嗎?