借庫(kù)存商品40000 處理財(cái)產(chǎn)損益10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅6500 貸應(yīng)付賬款56500
鴻運(yùn)公司從長(zhǎng)江公司異地購(gòu)進(jìn)榨汁機(jī)共100個(gè),不含稅單價(jià)為500元,商品運(yùn)到,并取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款50000元,增值稅額6500元。驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)榨汁機(jī)實(shí)為120個(gè),因該項(xiàng)業(yè)務(wù)存在異常情況,貨款暫不支付。
鴻運(yùn)公司從長(zhǎng)江公司異地購(gòu)進(jìn)榨汁機(jī)共100個(gè),不含稅單價(jià)為500元,商品運(yùn)到,并取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款50000元,增值稅稅額6500元。驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)榨汁機(jī)實(shí)為120個(gè),因該項(xiàng)業(yè)務(wù)存在異常情況,貨款暫不支付。寫分錄
要求:根據(jù)下列情況分別編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。1.A公司為增值稅一般納稅人,向B公司購(gòu)進(jìn)頭繩10000條,不含稅單價(jià)1元,增值稅稅率為13%,運(yùn)費(fèi)500元。現(xiàn)商品先到,頭繩的增值稅專用發(fā)票未到。月末按合同價(jià)暫估入賬,次月2日收到有關(guān)增值專用發(fā)票。2.A公司從B公司異地購(gòu)進(jìn)耳機(jī)共100個(gè),不含稅單價(jià)50元/個(gè),商品運(yùn)到,并取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款5000元,增值稅額650元。驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)耳機(jī)實(shí)為120個(gè),因該項(xiàng)業(yè)務(wù)存在異常情況,貨款暫不支付。3.后經(jīng)查實(shí),多收的20個(gè)耳機(jī)為供貨單位多發(fā),經(jīng)協(xié)商決定作商品購(gòu)進(jìn)處理,取得供貨方補(bǔ)開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,并通過(guò)銀行電匯支付了全部貨款。4.A公司上月從B公司購(gòu)進(jìn)充電寶100個(gè),取得增值稅專用發(fā)票,每個(gè)不含稅單價(jià)70元,增值稅率13%,商品已驗(yàn)收入庫(kù),并支付了貨款。本月接到B公司通知,該批充電寶每個(gè)不含稅單價(jià)應(yīng)為80元,并開(kāi)來(lái)紅字增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳貨款1130元。經(jīng)查,該批商品尚未售出。5.A公司上月從B公司購(gòu)進(jìn)耳機(jī)100個(gè),取得增值稅專用發(fā)票,每個(gè)不含稅單價(jià)50元,增值稅率13%,商品已驗(yàn)收入庫(kù),并支付了貨
要求:根據(jù)下列情況分別編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。1.A公司為增值稅一般納稅人,向B公司購(gòu)進(jìn)頭繩10000條,不含稅單價(jià)1元,增值稅稅率為13%,運(yùn)費(fèi)500元。現(xiàn)商品先到,頭繩的增值稅專用發(fā)票未到。月末按合同價(jià)暫估入賬,次月2日收到有關(guān)增值專用發(fā)票。2.A公司從B公司異地購(gòu)進(jìn)耳機(jī)共100個(gè),不含稅單價(jià)50元/個(gè),商品運(yùn)到,并取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款5000元,增值稅額650元。驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)耳機(jī)實(shí)為120個(gè),因該項(xiàng)業(yè)務(wù)存在異常情況,貨款暫不支付。
要求:根據(jù)下列情況分別編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。1.A公司為增值稅一般納稅人,向B公司購(gòu)進(jìn)頭繩10000條,不含稅單價(jià)1元,增值稅稅率為13%,運(yùn)費(fèi)500元。現(xiàn)商品先到,頭繩的增值稅專用發(fā)票未到。月末按合同價(jià)暫估入賬,次月2日收到有關(guān)增值專用發(fā)票。2.A公司從B公司異地購(gòu)進(jìn)耳機(jī)共100個(gè),不含稅單價(jià)50元/個(gè),商品運(yùn)到,并取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款5000元,增值稅額650元。驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)耳機(jī)實(shí)為120個(gè),因該項(xiàng)業(yè)務(wù)存在異常情況,貨款暫不支付。
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國(guó)外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場(chǎng)地租賃費(fèi)14萬(wàn) 借:長(zhǎng)期待攤 14萬(wàn) 貸:銀行存款14萬(wàn) 借:管理費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)1.1666 貸:長(zhǎng)期待攤:1.1666 這樣對(duì)不對(duì)?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說(shuō)做納稅評(píng)估,也不是專管員,說(shuō)要看一下賬,我們問(wèn)了他們也沒(méi)說(shuō)要準(zhǔn)備啥,就說(shuō)到時(shí)候他們要什么我們?cè)谔峁┚托小O襁@種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對(duì)方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬(wàn),但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?