同學你好,可以抵扣進項稅的。
從農業生產者購進自產自銷農產品,對方開具的免稅增值稅普通發票,我們可以抵扣多少?
納稅人是一般納稅人開了普票自產自銷的農副產品給對方對方也是一般納稅人對方可以抵扣嘛
老師問一般納稅人銷售農副產品及農產品開發票需要交增值稅嗎?,從生產商取得普通發票是否可以作進項抵扣
從一般納稅人(自產自銷農產品-鴨子)購進,取得的普通發票適用農產品抵扣嗎?(雙方都是一般納稅人)
老師好,我是一般納稅人,請問購進自產自銷的農副產品,取得對方的增值稅免稅普票我可以抵扣抵進項稅嗎?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
老師,我記得之前不是說需要取得收購發票才可以抵扣的嘛?現在收到對方的銷售普票也可直接抵扣嗎?
同學你好,收購發票也行,現在收到對方的銷售普票也可直接抵扣的。
那按幾點抵扣呢?
同學你好,用于生產9%稅率產品的,按9%抵扣,用于生產13%稅率產品的,再加計扣除1%。
那我是用于直接對外銷售呢?這樣情況按幾個點扣除?我是13%的一般納稅人
同學你好,這樣的話,如果對外銷售稅率是13%,則可以按9%抵扣,再加計扣除1%。
老師你好,那我購進直接對外銷售,客戶要發票,我是按9點開出去還是13個點開出去?
同學你好,是按9%開出去的。
我核的稅種稅率是商業13%,那我是不是就不能開9個點的發票呀?
同學你好,可以到稅務局核定9%的稅率,否則,貴公司在增值稅上就吃虧了。
好的,老師,如果我不去核定的就只能按照13%點開出去的是吧?
同學你好,是的,只能按照13%開票了。