你好,做大閘蟹的固定資產設備,這里設備的具體用途是??
老師我在每月計提固定資產折舊費時 分錄是 借:業務活動費—固定資產折舊費 貸:固定資產累計折舊 —通用設備 但是我發現明細賬固定資產科目原值一直保持不動,累計折舊和固定資產折舊分開的 這是怎么回事
老師我不明白啊,固定資產折舊怎么負債表里并不減去累計折舊的金額呢,還是我分錄錯了,借銷售費用,貸累計折舊,借累計折舊,貸固定資產,哪里錯了嘛
老師好,做大閘蟹的固定資產設備計提折舊,是怎么去寫分錄啊?可以直接 借:銷售費用-設備折舊費 貸:累計折舊 這樣嗎?
老師 每月計提累計折舊的會計分錄是不是這樣的 借:累計折舊 貸:固定資產 借:管理/銷售費用 貸:累計折舊
計提折舊:借管理費用75 貸:固定資產~機器設備75,跨年發現這個分錄做錯了。調整分錄我可以寫借:固定資產~機器設備 貸:累計折舊~機器設備嗎
請問老師,我與甲公司簽訂勞動合同,甲公司的工作我做,然后老板又叫我做乙公司的工作,工資全部在甲公司發放,社保在乙公司購買,可以這樣操作嗎?
多收回且不用返還的投標保證金怎么做賬
老師,請問勞務派遣公司開給我司的發票是差額征稅,全額開票,稅率是5%,這樣是對的嗎?
老師:稅金及附加、所得稅費用T型帳內可一起做到應交稅費內不?
請問一下老師,固定資產清理需要附什么材料
老師,發票開了電腦硬件一套1900,元,可以入固定資產嗎
老師,一般人的發票沖紅和作廢一樣嗎
老師您好,網上稅廳,自然人業務,沒有賬號,在手機上下載電子稅務局注冊賬號對嗎
提問,我們公司是融資租賃A公司,人員8人,其中有5人,是在外地繳納社保公積金及個稅。而且是主體是其他公司名稱B公司,不是我A公司。 我們每月會把這5人的工資社保公積金及個稅全部款項全部轉給B公司,由B公司負責支付申報個稅,想問下怎么做賬呢?我以前都是正常按工資薪金做賬,現在涉及到個稅扣繳年度申報工資跟所得稅年報中工資薪金不一致的問題。是不是有風險啊。
公司請了個臨時翻譯支出1000元,但是沒有發票,請問如何計分錄
冷凍設備
你好,是為了?大閘蟹的對外銷售??
對的老師
你好,那就是你之前提到的那樣處理? 借:銷售費用,貸:累計折舊??
老師,固定資產的折舊是按照設備不含稅的價格?10年嗎?
你好,如果進項抵扣了,就是按不含稅金額計算折舊
就比如說買回來的時候是 借:固定資產 100000 應交稅費-應交增值稅(進項)13000 貸:銀行存款 113000 是用固定資產的十萬元計算折舊對嗎
你好,是的,是這樣的