同學(xué)你好 1.幾月開票的幾月做 2.對的 3.這個不可以
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會計科目啊非常感謝
有個問題想咨詢。就是我是購買方,我在8月份時給對方付了預(yù)付款,對方給我專票,我進(jìn)行了未抵扣勾選。9月份時,我們經(jīng)過溝通,不跟對方合作了,需要對方退回我付給他的預(yù)付款。9月份時對方給我開了紅字發(fā)票我收到他的紅字發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?因?yàn)楝F(xiàn)在要報稅,報稅網(wǎng)站上顯示有這個進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額,但是我之前做付款憑證時根本沒做進(jìn)項(xiàng)稅,所以,現(xiàn)在不知道該怎么處理這個紅字專票的賬務(wù)了。
老師咨詢一個問題,9月份銷售方給我們開具發(fā)票金額稅額正確但噸位跟單價錯誤,我們于9月份認(rèn)證抵扣,10月份發(fā)現(xiàn)錯誤對方紅沖后重開,我們公司10月份,做賬時可以紅字沖9月份的憑證,然后重新認(rèn)證做正確的,稅金不用在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,直接扣出來可以嗎?
9月份供應(yīng)商要求退一張幾個月前的票,但已經(jīng)抵扣了,我司于9月給對方開了紅字信息表,后來對方10月份才開出負(fù)數(shù)發(fā)票過來,現(xiàn)報9月份的稅的時候發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)顯示本月有紅字發(fā)票,金額為這張發(fā)票,但是這張發(fā)票的開票日期卻是10月的,請問我需要在9月做賬嗎?做好像沒附件說不過去,不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目又和稅局的系統(tǒng)對不上
老師,在7月所屬期做出口進(jìn)項(xiàng)抵內(nèi)銷銷項(xiàng)了,后來我們跟供應(yīng)商溝通:在9月給我們開了紅字,并且重新開了藍(lán)字。現(xiàn)在有幾個問題:1、收入可以在8月所屬期入賬嗎?(收入入賬時間影響出口退稅嗎?)2、這個紅字進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要在9月份才能做是嗎?3、出口退稅認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅可以在8月所屬期認(rèn)證9月發(fā)票嗎(供應(yīng)商9月開的藍(lán)字)?
自己的公司,員工就兩個自己人,項(xiàng)目完成收到項(xiàng)目款,之前的幾個月因?yàn)橘~上沒有錢一直沒有發(fā)工資。現(xiàn)在從公賬上轉(zhuǎn)給法人錢可以哪幾種方式都應(yīng)該怎么備注?
老師們,快賬軟件在哪領(lǐng)取呢?教一下小白初來乍到不懂
很多年前未入賬的固定資產(chǎn)怎么入賬,辦公鐵皮柜
公司可以給老板的香港賬戶打款嗎?
老師,注銷時其他應(yīng)付款不是應(yīng)該轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?你怎么說轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出啊
公司在4月17號辭退該員工,給該員工一次性發(fā)放4月、5月2個月工資,并幫該員工交社保和公積金到5月。 問題:5月公司交該員工的社保和公積金單位承擔(dān)部分是計入管理費(fèi)用-社保公積金,還是計入管理費(fèi)用-一次性補(bǔ)償金?
老師,個人獨(dú)資企業(yè)注銷,最后只有庫存現(xiàn)金有余額,剩下的這些現(xiàn)金用20%交個稅嗎?
你好,老師,你知道報工業(yè)總產(chǎn)值的計算方式方法嗎?
新疆電子稅務(wù)局網(wǎng)址老師
老師,那注銷的時候把人工勞務(wù)成本轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,二級科目寫什么啊,金額比較大一下轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出報表也不好看吧,合理嗎
我們實(shí)際上是6月開的形式發(fā)票,但是沒有寫日期,我們可以在8月所屬期做收入 入賬是吧?那我可以理解成收入可以先入賬,可以不跟出口進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證一起做,也可以先不做出口退稅,只要在23年4月之前做完就可以是嗎?
同學(xué)你好 這個可以的