同學,你好 嗯嗯,是的
2020年10月29日供應商送過來的貨,開了送貨清單和發票,我們沒有下單,所以沒有收貨入庫,但一直放在我公司,現在2021年12月份了,供應商叫我們幫忙收下此筆貨物,我公司倉庫現在又入庫,對應的送貨清單和發票都是2020年10月份的,會不會有問題,可以入帳嗎?
老師,我們生產型企業,關于采購材料有這個問題:現在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當月的成本豈不是大了?
老師,我們生產型企業,關于采購材料有這個問題:現在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付,然后我8月份依然會有供應商給我送貨,我依然是沒有發票,是按照暫估的來做,借材料 貸應付-暫估。這樣子其實從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
老師,采購拿來4月份的送貨單,讓現在9月份做入庫出庫,4月時沒有倉庫,現在的倉庫沒收到東西所以不給辦理入庫,正常來說4月份送貨了就該入庫對嗎,即使當時沒有送貨單也應該辦理入庫對嗎
老師你好,我們家做鋼材的每次送貨單跟發票不是一起來,我每月都是按來了多少票才入多少賬的,倉庫也沒給過送貨單給到這邊,現在才發現這月領的料比進的還多,現在應該怎么處理,因為發票數字跟入庫數字也對不上
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業A104000Q期間費用明細表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現金折扣和商業折扣的區別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
所以老師,這種操作是不是有做假的嫌疑
同學,你好 嗯嗯,是的
老師,倉庫說沒有送貨單收到貨不會辦理入庫,這個說法對嗎?
同學,你好 倉庫需要送貨單作為憑證的
老師,那如果倉庫沒看到送貨單,但是他也收到貨入倉庫了,是不是也應該寫入庫單,
同學,你好 看公司規定,一般來說送貨單要有,但是如果你們公司要求不需要送貨單,那可以不用送貨單