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老師,我們這個月工資因為還有欠款,就不發給員工了,可能會拿來沖欠款,也說不定,但是我是不是要先做工資表掛賬先?如果做了薪酬,那不是直接計提費用去了?還是掛其他應付款去?

2022-09-01 22:02
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齊紅老師

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2022-09-01 22:03

你好同學,要計提費用,但是貸方要去沖這個欠款

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快賬用戶1591 追問 2022-09-01 22:04

老師,直接計提費用去了,然后薪酬并沒有這么多 ,那費用不是多計提了?因為他跟公司拿貨沒有給錢的,欠款

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齊紅老師 解答 2022-09-01 22:07

只計提這次減少的費用,比如他欠你100,這次工資50.那你費用就做50 沖他的借款也沖50

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快賬用戶1591 追問 2022-09-01 22:10

老師,就是因為老板說先掛著,也不沖貨款,也不發先,所以才頭疼的,不能去計提費用吧,都不確定是不是費用呢,到時候又要沖費用,想想就頭疼,哎,所以我才說要不就把不發的部分掛其他應付算了,反正就掛著不發也體現在那

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齊紅老師 解答 2022-09-01 22:43

你好同學,可以的,先掛其他應付好了

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你好同學,要計提費用,但是貸方要去沖這個欠款
2022-09-01
您好 這個月的工資表也要做 掛在應付職工薪酬貸方就好了啊 不需要掛其他應付款-其他
2022-09-01
你好,多的可以沖了的哦
2020-08-24
同學你好,可以先計入費用; 如果先計提,需要在稅前扣除嗎?——可以在稅前扣除;
2022-01-14
您好,貸方是其他應收或其他應付都是可以的,往來科目都會平的,只是暫時掛一下賬
2023-11-21
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