你好同學,要計提費用,但是貸方要去沖這個欠款
比如這個人先預支了工資,工資表應發是2萬,但是實際銀行多發了,比應發還要多,我就做借應付職工薪酬,貸其他應收款,然后在做一筆其他應收款,銀行存款,然后下個月再沖借應付職工薪酬,貸其他應收款?我賬上現在沖了,貸方有余額,如果不沖應付職工薪酬,我的應付職工薪酬貸方就對不到還有沒發的
老師,我們有個員工的這個月工資說暫時不要,等她回來了再發給他,那這個月的工資表也要做吧?那我先掛其他應付款-其他,然后他回來發了再沖掉可以嗎?
老師,我們這個月工資因為還有欠款,就不發給員工了,可能會拿來沖欠款,也說不定,但是我是不是要先做工資表掛賬先?如果做了薪酬,那不是直接計提費用去了?還是掛其他應付款去?
老師,請問一下老板公戶7月份轉了錢給員工,但是申報名單給我的沒有。能不能在8月份把這兩個員工申報上去啊。就相當于7月初預支了8月份的工資,這樣做。借其他應收款 貸銀行存款 8月份直接做計提發放工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸其他應收款
您好,我們公司的老會計,在掛員工的賬時做的分錄是,借:管理/銷售費用,貸:其他應收,為什么不直接用其他應付款呢 這個是,我們要支付給員工的報銷款,就是還沒有支付前,會先掛賬,就做的這樣的分錄
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
老師,直接計提費用去了,然后薪酬并沒有這么多 ,那費用不是多計提了?因為他跟公司拿貨沒有給錢的,欠款
只計提這次減少的費用,比如他欠你100,這次工資50.那你費用就做50 沖他的借款也沖50
老師,就是因為老板說先掛著,也不沖貨款,也不發先,所以才頭疼的,不能去計提費用吧,都不確定是不是費用呢,到時候又要沖費用,想想就頭疼,哎,所以我才說要不就把不發的部分掛其他應付算了,反正就掛著不發也體現在那
你好同學,可以的,先掛其他應付好了