你好,一般納稅人,辦公室或設(shè)計部購買空調(diào)和電腦取得專票,是可以抵扣的?
辦公室用的空調(diào)進(jìn)項專票和車間用的空調(diào)進(jìn)項專票,都可以認(rèn)證抵扣一般納稅人增值稅嗎?
我公司是一般納稅人,辦公室購買的空調(diào)開的發(fā)票是專票,能抵扣進(jìn)項稅嗎?
一般納稅人購買辦公用品取得專用發(fā)票,進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
一般納稅人,辦公室或設(shè)計部購買空調(diào)和電腦取得專票可以抵扣嗎?
一般納稅人公司取得購買電腦的專票。電腦做辦公使用。能夠抵扣嗎
個稅專項附加扣除現(xiàn)在還能添加嗎
老師,查當(dāng)日美元匯率在哪里查準(zhǔn)確
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現(xiàn)到公司賬戶了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個16題選哪個?
2013年4月份房產(chǎn)稅忘交了,然后今年這個月做了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)房產(chǎn)稅,月末也結(jié)轉(zhuǎn)了嗯,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,最后資產(chǎn)負(fù)債表為什么借貸方不平呢 然后我們領(lǐng)導(dǎo)讓將以前年度損益調(diào)整科目換為營業(yè)外支出
A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中,第1列資產(chǎn)原值填報取數(shù)是本年購入+以前年度的固定資產(chǎn)之和,和資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原價金額一致。第2列本年折舊金額填報取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額,第3列累計折舊填報取數(shù)是賬上的期末余額,4列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填報取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致,稅收折舊填報是不是和本年折舊金額一致?8列累計折舊是不是和3列的累計折舊金額一致?
內(nèi)外賬區(qū)別 內(nèi)賬意思就是外賬記賬了內(nèi)賬再記一遍+沒有票的業(yè)務(wù) 外賬就只記有票業(yè)務(wù)是這樣嗎?
增值稅發(fā)票進(jìn)來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進(jìn)項,哪種方便
老師好小規(guī)模納稅人報廢清理2010年(當(dāng)時是籌建期購入)購入的挖機(jī)可按1%開普票嗎
不是說作為固定資產(chǎn)是不能抵扣嗎?
你好,沒有這個規(guī)定啊 購買固定資產(chǎn),從09年開始就可以抵扣進(jìn)項稅額啊?
那分錄寫借固定資產(chǎn)4500應(yīng)交稅金進(jìn)項585貸銀行存款嗎,然后4500進(jìn)固定資產(chǎn)次月開始分三年攤銷,每月攤125,對嗎?
你好,是的,是這樣處理的?
填增值稅申報表時就填在表二本期進(jìn)項明細(xì)中本期認(rèn)證相符且申報抵扣中嗎?
你好,是的,是這樣的
像電子產(chǎn)品和空調(diào)不用留殘值吧,全部攤銷就可以了,
你好,殘值率由企業(yè)估計確定,一般是0%-5%
好的,謝謝,如果電腦空調(diào)還用于免稅項目還要按比例轉(zhuǎn)出吧。
你好,如果電腦空調(diào)還用于免稅項目,就需要計算按比例轉(zhuǎn)出的?