科目余額表中本期發生額貸方金額
老師您好,請問EBITDA中的折舊和攤銷怎么取數?是資產負債表中期末-期初呢?還是科目余額表中本期發生額貸方金額?還是貸方-借方的余額?謝謝
請問老師年中建賬,期初余額錄入的是科目余額表中的期末余額是吧?資產,負責,所有者權益本年累計發生額的借方和貸方也都要錄入是吧?謝謝老師!
請問老師,資產負債表中固定資產期初余額減期末余額,不等于當期折舊額是什么原因造成的,謝謝!賬戶中顯示發生額為25萬,但資產負債表期初減去期末為22萬???
老師您好,發生額及余額表中,資產,負債,所有者權益 的期末余額借貸方余額合計是不是就是資產表的期末余額?這兩個數應該是一致的?謝謝老師
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規模納稅人實行小企業會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發生了研發費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化。現在我要做匯算清繳,研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用,手續費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
#提問#老師您好,銷售人員做了20萬收入,當月沒有回款,計提應付職工薪酬19萬。下月發工資的時候收回了19萬收入,然后銷售人員說發1萬工資給他,這個怎么做分錄?
收到,謝謝老師,請問現金流動負債比率分母是年末流動負債還是平均流動負債呢?
現金流動負債比率分母是年末流動負債
明白了,謝謝老師。請問,經濟增加值率這個公式中有一項(非經常性收益調整項)該怎么理解呢?經濟增加值=凈利潤+(利息支出+研發費用調整項-非經常性收益調整項)*(1-25%),這個非經常性收益調整項可以理解為非經常性收益嗎。
你好,學員,很抱歉,學堂有規定,新問題可以重新提問的,感謝理解