你好,那你只做稅源采集,然后零申報就可以
老師我1.3.4.5月收了4080000萬的加工費,因為之前我們公司一直運轉不正常,一個月就上10多天班,其他都在檢修,從8月份開始才生產正常點,這個加工費我一直掛在預收賬款下面,沒有確認收入做納稅申報,現在稅務局的叫我要按征稅所屬期申報,要我繳納滯納金和稅費,可是我都沒有正常生產,怎么正常申報,我本來是說12月底一次性確認收入再申報,可稅局的不同意,這種情況怎么辦,如果要按正常所屬期申報那我這個滯納金要怎么計算
老師,我給我們歸屬地稅務局打電話,她說我們沒有合同就按你3月和5月的收入去采集完了再申報。但是我們3月和5月都沒有收入印花稅怎么報?往來的賬不可以報吧?如果5月份按往來進賬申報印花稅,后期可以改申報表嗎?
老師,我們在注銷公司稅務,稅務今天反饋給我說清算申報不通過。要我們補申報17年至現在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實就是往來款現金往來對沖的(二級明細是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應該報哪些?說我們要報實收資本,賬冊,銷項,進項,收入,租金。但公司沒有實收資本的,也沒有銷項和進項的合同,這個要怎么搞?
老師你好,請問下,我們公司是電梯銷售小規模納稅人的,3月份購銷合同都有簽,就是客戶那里我們是先開了一半的發票,供應商那里發票4月才能拿過來,那我3月份庫存商品可以先暫估入賬嗎?不然就沒有成本了?還有就是1季度購銷合同印花稅怎么申報?銷售的發票就開了一半,我是按全額申報還是按發票一半金額申報?購入的發票沒有,我是按合同金額先申報還是等發票過來了下個月再申報印花稅
老師,我們公司4月份購入和銷售了一批貨物,因為發票額度不足,稅務局那邊還沒批下來,所以當月沒有開票。但稅局要求我們4月份征期要確認未開票收入,但可以按照進項的金額和稅額確認,這樣就可以先不交增值的那部分稅款了,所以我按照進項發票的金額和稅額申報了未開票收入,但是做憑證我應該怎么做呢老師
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
老師我司為小規模納稅人需要向銀行貸款來建設新廠房,因我司資質不夠借用A公司(一般納稅人)來貸款,A公司法人收到貸款,由A公司法人轉入到我司公戶,所產生的利息我司支付給A公司法人,由其付給銀行,(我司和A公司老板為同一人,老板不是法人)請問我司收到的借款,以向A公司借款還是向個人借入賬呢,如何完善原始憑證呢。
老師,您好!我企業是承租方,5月份該不該繳納土地使用稅?
補繳2021-2024年城鎮土地使用稅的會計分錄,企業會計準則
老師每月工資7千,年收入就是84000,這個個稅一直都是3百分之哇
請問小微企業沒有房租發票,匯算清繳時納稅調整填在哪一欄
老師,請問如何變更營業范圍
您好,接到稅局電話,說城市配套費沒有交,這是什么稅?什么情況下需要繳納那
老師,24年的利潤34萬,因稽查要調整成50萬,賬上要怎么調?我們賬上的成本費用都是對公付款的?我要咋調呢
可以的,可以修改的。
老師零申報的話也沒有金額,我的必須帶金額出來,老師我先報后期修改吧!可以吧
你好,那你們合同里面有金額嗎?
對的是的,后期可以去修改的。
好的老師,我們是框架合同,沒有金額的
那你可以根據實際業務做一個的。
好的,謝謝老師
不用客氣工作順利