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老師,我們在注銷公司稅務,稅務今天反饋給我說清算申報不通過。要我們補申報17年至現在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實就是往來款現金往來對沖的(二級明細是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應該報哪些?說我們要報實收資本,賬冊,銷項,進項,收入,租金。但公司沒有實收資本的,也沒有銷項和進項的合同,這個要怎么搞?

2023-02-14 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-14 14:56

同學你好 沒有實收資本就不做哦 按照實際業務來做就可以了

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快賬用戶1486 追問 2023-02-14 14:58

沒有合同的印花稅、進項、銷項也沒合同的,這個要怎么報?我說按收入報,說不行,按進銷項。另外賬冊申報5本這樣?

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齊紅老師 解答 2023-02-14 15:05

同學你好 賬冊印花稅申報四本就可以了

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快賬用戶1486 追問 2023-02-14 15:09

哪四本嗎?

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快賬用戶1486 追問 2023-02-14 15:10

其他的我按照營業收入來報是否可以的?我還要每一個所屬期這樣來分開算嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-14 15:19

現金、銀行、總賬、明細

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同學你好 沒有實收資本就不做哦 按照實際業務來做就可以了
2023-02-14
您好,賬務當然要分幾年的,掛在其他應收款跨年要視為分紅交20%個稅,但我們在12.31把錢拿回來,明年1.1再借給股東就可以了,兩還有一個方法找幾個可靠的員工轉手,錢先轉給員工,員工轉給股東,這樣沒有跨年未還交個稅的規定了
2023-12-13
同學,你好。 首先整理公司基本資料,營業執照,公司章程,接下來再做賬。
2021-03-24
你好;? 如果你按工資來? ?弄的話; 那么你就會涉及 工會經費和殘保金的計算的 ; 所以你要考慮 是否可以暫時掛;? 這個成本是真實發生的嗎? ?
2022-12-19
你好,剩下的計入管理費用就可以了 借管理費用貸應付職工薪酬
2020-08-18
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