同學你好 對的 是重新計算的
老師好,固定資產建賬的時候,按去年的數據做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導致現在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應該怎么弄呢
請問一下,老師,固定資產建賬的時候,按去年的數據做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導致現在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應該怎么弄呢
已達到預定可使用狀態但尚未辦理竣工決算的固定資產,應當按照估計價值確定其成本,并計提折舊;待辦理竣工決算后,再按實際成本調整原來的暫估價值,但不需要調整原已計提的折舊額。請問我沒取得發票,這個折舊在所得稅年報時要調增嗎?
老師您好:固定資產記重了怎么處理啊? 20年計入了固定資產并計提了折舊,21年5月發現發票與實際不符,然后我在5月按照發票計了固定資產,次月開始折舊,我現在在做21年的匯算清繳,針對這筆固定資產需要做納稅調整嗎?
固定資產購進但發票未開,我按照暫估先入賬,并于次月計提折舊,后面計提一段時間折舊后發票來了,但與前面金額不一致,需要重新計算折舊計提,這個重新是拿新來的發票金額重新算嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
那要減去之前折舊的月份重新計算嗎?還是就視為新購入固定資產計算?
同學你好 沖減之前的 按照收到的發票計入然后折舊
是按收到發票減去之前計提的月份,然后減去之前計提的金額再重新計算折舊嗎,比如折舊24個月,前面折了4個月,我就按新發票按20個月計算折舊,要減掉之前折的金額再按20個月計算折舊嗎
同學你好 這個不用 要按照收到發票的次月開始折舊
那前面已經登記在折舊報表里的金額和已提的折舊就這樣放著嗎
同學你好 之前的要做沖減了
不明白,能不能說的詳細點,金額不一致時怎么操作
同學你好、 就是暫估入庫時候的折舊要沖減了
那就是前面所有折舊包括暫估的固定資產都沖減,然后按新的重新折?之前不是說放著嗎
同學你好 對的 這個要沖減的才行 不能放著