您好。現(xiàn)在開紅字發(fā)票直接紅沖當(dāng)期收入。
公司是20年新成立的,所以未分配利潤應(yīng)該和凈利潤一致,因為前期調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入直接做借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:未分配利潤,沖回銷售退款了,導(dǎo)致凈利潤和未分配利潤不一樣,請問怎么做賬能調(diào)成一致的?
#提問#就是跨年度了沖減去年的銷售收入,是不是就是只需要調(diào)整以前年度損益和未分配利潤,不用調(diào)減主營業(yè)務(wù)收入,這樣銷項稅也做了調(diào)整,但是收入未做調(diào)整,那申報增值稅的時候,收入和對應(yīng)銷項稅額不匹配。怎么處理?
以前年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過收入的退款,分錄做錯了,現(xiàn)在調(diào)整的話,是需要先沖銷錯誤的分錄,沖銷的時候主營業(yè)務(wù)收入做成負(fù)數(shù),還是不用主營業(yè)務(wù)收入這個科目,改成利潤分配-未分配利潤呢
去年底有筆分錄錯了,現(xiàn)在要調(diào),去年是沖銷了主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在要把主營業(yè)務(wù)收入調(diào)增回來可以用主營義務(wù)收入科目嗎?還說說必須要用以前年度損益科目結(jié)轉(zhuǎn)去年的未分配利潤?
22年確認(rèn)了費用的應(yīng)付賬款做錯了,要怎么更正啊。借:主營業(yè)務(wù)成本 170000 貸:應(yīng)付賬款 17000 正確的二月已經(jīng)做了,現(xiàn)在就是發(fā)現(xiàn)去年的這個不對 現(xiàn)在直接調(diào)整利潤分配未分配利潤可以嗎? 借:應(yīng)付賬款 17000貸:利潤分配-未分配利潤17000 還是通過以前年度損益調(diào)整科目來做
老師那如果餐飲行業(yè)人工勞務(wù)成本期末余額特別大沒有結(jié)轉(zhuǎn)完,注銷的時候怎么辦,如果注銷的時候一下全部結(jié)轉(zhuǎn)了,報表也不好看啊
債務(wù)免除是單方法律行為嗎
老師,你的意思是把后廚人員的工資計入勞務(wù)成本,月末應(yīng)該全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,不應(yīng)該部分結(jié)轉(zhuǎn)是吧,
員工報銷和借款的單子沒有紙質(zhì)簽字審批的,只有釘釘流程審批的,可以嗎
老師,我們是銷售方,在24年給客戶開的發(fā)票,現(xiàn)在合同變更了,產(chǎn)品數(shù)量減少了,對方要求我們根據(jù)變更后的合同重新開發(fā)票,我現(xiàn)在收到變更合同了,還需要其他手續(xù)嗎,只有變更后的合同可以嗎?
一般納稅人的物業(yè)公司與業(yè)主沒有簽訂協(xié)議,年初一次性收去了全年的物業(yè)費業(yè)主也沒有要求開發(fā)票,請問這一次性收取的物業(yè)費的增值稅怎么確認(rèn)
老師,服務(wù)行業(yè)把廚師的工資計入勞務(wù)成本,期末把勞務(wù)成本如果全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,就會成本倒掛,是不是可以按收入百分比部分結(jié)轉(zhuǎn)
請問老師,資本公積可以彌補嗎?
請問老師,物業(yè)是小規(guī)模,給個人開發(fā)票可以開正式發(fā)票嗎?13%專票
老板請客服吃飯的發(fā)票,計入哪里??
紅沖之后,還要做一筆正確的分錄,正確的分錄要沖銷一開始的收入,那這次是用未分配利潤這個科目還是主營業(yè)務(wù)收入做成負(fù)數(shù)這個科目呢
再重新開發(fā)票了,那就再做一筆正數(shù)的分錄。
原來的科目都不變,只是金額用負(fù)數(shù)或者正數(shù)。
是以前年度的
是的,但是不是今年開票的嗎?所以就用當(dāng)年收入的科目就行。