您好 借:預付賬款 10 貸:銀行存款 10 請問固定資產購買金額是30萬嗎
興達公司本月發生下列固定資產增加業務,一企業購入生產用的不需要安裝的設備一臺,買家為20萬元。增值稅進項稅額32000元,購入時發生運雜費2000元,保險費500元,開出轉賬支票支付全部貨款。二,企業購入一臺生產用需要安裝的azure被一臺價值12萬元增值稅進項稅額19200元,發生運雜費。18000元項款已用銀行存款支付,企業對上述需要安裝的設備進行安裝,好友原材料5000元用銀行存款支付,安裝公司的安裝費4000元。上述設備安裝完畢,經驗收合格交付使用轉接工程成本。
一項需要安裝的固定資產,6月份預付款10萬,設備到貨,開始安裝,沒有產生安裝費用。7月份二期款10萬,設備繼續在安裝,不產生安裝費用。8月份,支付尾款10萬元,設備驗收合格,同時全額發票開具給企業。請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
一項需要安裝的固定資產,6月份預付款10萬,設備到貨,開始安裝,沒有產生安裝費用。7月份二期款10萬,設備繼續在安裝,不產生安裝費用,同時全額發票已經給到企業了。8月份,支付尾款10萬元,設備驗收合格。請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
一項需要安裝的固定資產,6月份預付款10萬,設備到貨,開始安裝,沒有產生安裝費用。7月份二期款10萬,設備繼續在安裝,不產生安裝費用,同時全額發票已經給到企業了。8月份,支付尾款10萬元,設備驗收合格。請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
一項需要安裝的固定資產,6月份預付款10萬,設備到貨,開始安裝,同時全額發票已經給到企業了。7月份二期款10萬,設備繼續在安裝。8月份,支付尾款10萬元,設備驗收合格。請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
老師,請問如果薪資15000元,然后公司幫個人承擔個人部分一半的社保,個人部分是500元,請問稅前工資是多少?請列公式和結果
收到錢做無票收入,后期補票分錄應該怎么做呢?
公司打美金給老板香港個人賬戶,以后還款可以從境內還人民幣嗎?
個稅更正申報去年11月的兩個員工工資,他們工資更改為0,更正時是吧他們填0還是刪掉
我公司2020年12月購買了300萬家具入賬,并在2021年一次性調減扣除(享受500萬以下固定資產一次性扣除政策),以后每年調增,到現在還有一部分金額沒有調增完,因為會計折舊還沒有提夠5年,現在公司要處置這批家具,那剩余的沒調增的金額,怎么辦?
固定資產空調在賬上折扣完了 實際使用也不好用了 可以怎么處理掉?
老師,公司現在要核算成本,我把實質庫存數量盤點出來了,就是說5月的期初就是盤點數量,建成本賬期初是不是不能為0了
老師,為什么債務籌資不能形成企業穩定的資本基礎?
每天的毛利都不一樣,怎么確定每天的盈虧平衡點
老師,社保的繳費是以本人的工資為標準,還是以當地的平均工資為標準?
是的,含稅30萬
請問是一般納稅人 可以收到專票可以抵扣嗎
一般納稅人,專票抵扣
6月份預付款10萬, 借:預付賬款 10 貸:銀行存款 10 設備到貨,開始安裝,沒有產生安裝費用。 借:固定資產? 30/1.13=26.55 貸:預付賬款-暫估預付賬款 26.55 7月份二期款10萬,設備繼續在安裝,不產生安裝費用,同時全額發票已經給到企業了。 借:預付賬款 10 貸:銀行存款 10 借:預付賬款-暫估預付賬款? 26.55 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額? 30/1.13*0.13=3.45 貸:預付賬款 30 8月份,支付尾款10萬元,設備驗收合格。 借:預付賬款 10 貸:銀行存款 10
不對吧,雖然我寫不產生安裝費用,但是你一開始就去做固定資產,我認為有疑問咯
抱歉 要安裝 應是在建工程 實在對不起 6月份預付款10萬, 借:預付賬款 10 貸:銀行存款 10 設備到貨,開始安裝,沒有產生安裝費用。 借:在建工程? 30/1.13=26.55 貸:預付賬款-暫估預付賬款 26.55 7月份二期款10萬,設備繼續在安裝,不產生安裝費用,同時全額發票已經給到企業了。 借:預付賬款 10 貸:銀行存款 10 借:預付賬款-暫估預付賬款? 26.55 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額? 30/1.13*0.13=3.45 貸:預付賬款 30 8月份,支付尾款10萬元,設備驗收合格。 借:預付賬款 10 貸:銀行存款 10 借:固定資產 26.55 貸:在建工程 26.55
我有兩個疑問第一個您的預付,我可以使用應付賬款嗎?第二點,你的在建工程暫估的那個分錄,我收到發票后可以使用紅字沖銷的形式,整個沖掉,然后再按照發票入賬在建工程嗎?
預付?可以使用應付賬款 在建工程暫估的分錄,收到發票后可以使用紅字沖銷的形式,整個沖掉,然后再按照發票入賬在建工程
嗯嗯,那這個形式的分錄,我還是明白的
您可以按照您比較容易理解的 自己修改一下寫分錄?
嗯嗯,我怕我寫錯,所以還是要咨詢一下你的
沒事的 有疑問您繼續問就好了
老師,有疑問,你6月份設備到貨后,你是暫估在建工程的。我想請問可以不暫估在建工程嗎?直接借在建工程貸預付賬款。到了7月份,我收到發票,我把6月份的借在建工程貸應付賬款紅沖掉,按照發票入賬在建工程,這樣子,是否又可以呢?
沒有發票入賬 應該是暫估入賬的
這樣啊,好的
嗯嗯 沒有發票 資產 成本費用 入賬都要先暫估