學員你好 6月 借:在建工程 (發票上的價款) 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款10 應付賬款 20 7月 借:應付賬款 10 貸:銀行存款10 8月 借: 應付賬款 10 貸:銀行存款10 轉固 借:固定資產 貸:在建工程
企業購入一項需要安裝的固定資產,假如固定資產總價4萬元,進項稅額1萬元,款項分三期付款,首付款,二期款,尾款。支付完尾款,對方就會全額開具發票給我們。問題是,現在三期款項的支付時間分別是4月,5月和7月,收到發票的時間是在7月。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計分錄,謝謝
企業購入一項需要安裝的固定資產,假如固定資產總價4萬元,進項稅額1萬元,款項分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對方就會全額開具發票給我們。問題是,現在三期款項的支付時間分別是4月,5月和7月,收到發票的時間是在7月,但是固定資產在首付款支付就會立即發貨并且組織安裝。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計分錄,謝謝
企業購入一項需要安裝的固定資產,假如固定資產總價4萬元,進項稅額1萬元,款項分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對方就會全額開具發票給我們。問題是,現在三期款項的支付時間分別是4月,5月和7月,收到發票的時間是在7月,但是固定資產在首付款支付就會立即發貨并且組織安裝。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計分錄,謝謝
一項需要安裝的固定資產,6月份預付款10萬,設備到貨,開始安裝,沒有產生安裝費用。7月份二期款10萬,設備繼續在安裝,不產生安裝費用。8月份,支付尾款10萬元,設備驗收合格,同時全額發票開具給企業。請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
一項需要安裝的固定資產,6月份預付款10萬,設備到貨,開始安裝,沒有產生安裝費用。7月份二期款10萬,設備繼續在安裝,不產生安裝費用,同時全額發票已經給到企業了。8月份,支付尾款10萬元,設備驗收合格。請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
豆包,還有一個情況就是 A 公司和 B 學校簽訂了合作協議,三年的,這個就是協議是 150 萬,然后 A 公司向 C 公司采購藥品或者是器械設備,就是寵物社寵在學校開展寵物設備和藥品的一些些東西,比如說采真實 C 公司自己進貨的采購價是 5 萬,但是 C 公司賣給 A 公司就可能是 15 萬這種,但是這個也是市場價,這種合理嗎?因為 a 公司和 b 公司是校企合作,這個,嗯,如果審查這些有沒有問題?A公司的股東法人同C公司的股東法人同一個人,但是分別的控股公司不同?
請問老師,新注冊的公司,納稅人信息查詢顯示為增值稅一般納稅人,但是申報表是小規模是為什么呢,我怎樣改成一般納稅人呢?
你好,一般納稅人企業,小企業會計準則,匯算2024年企業所得稅補繳200元,借:利潤分配-未分配利潤200,貸:應交稅費-企業所得稅200,調資產負債表怎么調?是需要改24年財務報表年報中的期末余額嗎?公司24年資產負債表期末余額是-1102431.19,得改成-1102631.19嗎?
老師您好,請問社會團體的會費收入要申報繳納增值稅嗎?
自產自銷農產品免企業所得稅嗎
老師,我們之前跟別人簽的貿易居間合同,我們開給誰,對應的進項,都是他們幫安排好,我們先對公付了5萬居間費。然后把U盾給他們的,他們操作這些發票對應的資金走賬,開的銷售發票>購進,資金走完賬,剩48334,之前我們賬戶還有一點點余額,他們轉走50600到他們一個 個人卡上,也是居間合同上的個人收款賬號,回單上寫的報銷款,這就是居間費吧,合同上寫的不含發票費用,如需發票,稅費由我們承擔。我想的把之前對公付他們的5萬和這筆一起入費用,匯算時候調增,這樣可以吧
新接手的公司,建筑業,3月工資申報 發放是老板名下發的,4月發放工資與3月申報人員姓名不符 有沒有新人員的身份證信息,應該怎么申報?怎么做賬?
老師,請問什么情況下企業要給去世職工的家屬發放撫恤金?
長期股權投資里支付的與投資有關的手續費,權益法和成本法分別計入什么?
請問之前借出去的款收不回來了,法院判決書也下來了怎么做賬務處理呢,之前沒計提需要補提嗎?