你是自己專門申請的留抵抵欠稅嘛。還是說你這個有特殊情況呀,如果是留底抵欠稅的話,不可以,你得按照實際欠繳的稅款計算附加。
你好 想咨詢一下 本公司屬小規模納稅人 在1-3月 所開票收入未達30萬 本可享小規模未超30萬免征增值稅優惠的 但因我們1-3月去稅局代開了專票 而在代開專票時稅局需馬上預扣增值稅和城建稅的 所以現想了解 因1-3月未達30萬 已預交的增值稅和城建稅也未抵扣 而所預扣的增值稅和城建稅能否留到 第2季度或第3季度 才抵扣嗎? 如果可以留抵 那塡申報表時應該如果塡寫才能體現出讓增值稅和城建稅留到第2季度抵扣使用(需要做什么操作或申請嗎 還是第二季度時系統會自動幫抵所需扣的增值稅和城建稅?
老師,我們上月預繳外經證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費附加稅合計880.73元,企業所得稅733.94元,個稅3669.72元,1.但是我7月份都沒有入賬,只是在申報所得稅、增值稅申報時把預繳稅款填進去了沒有做憑證啊!這個月補做憑證可以嗎?2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預繳,如果這個月想把預交的抵減了我是不是這個月進項就少勾選些把預繳稅款部分預留出來?3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預繳附加稅怎么辦老師?請指教問題比較都啊!謝謝
老師好,有個問題想請教一下,我們用今年7月的留抵抵了6月欠繳稅款,那如果本月我們再交城建稅時,可以用本月增值稅減去7月留抵之后再計算城建稅嗎?
芳芳,有個問題想請教一下你,我們不是用今年1月的留抵抵了去年12月欠繳稅款嗎?那如果本月我們再交城建稅時,可以用本月增值稅減去1月留抵之后再計算城建稅嗎? 請一鳴老師以外的老師幫忙回
老師,我們今年加計抵減的政策通過了,現在專管員說去修改全年的報表,我想問問,因為我們今年只有1月份交了增值稅,那我修改的時候能不能只修改附表四,之前每個月的進項加計抵減額先不抵扣,都留到年底有銷項的時候再抵,這樣是不是就只需要修改今年每個月的附表四就可以呢
老師,我最近入職一個公司生產制造業。他們開廠好幾年了,沒有做個賬,有供應商往來數據,現在老板想從今年開始做賬,去年有對庫存盤點,今年他們公司沒有倉庫管理員,不知道每個月用多少材料,老板主要想看每個月的盈虧,老師,在沒有倉庫管理員的情況下,沒有任何領料單據!我要怎么算公司的材料成本?
對于庫存商品,什么情況下設置存貨輔助核算?什么情況下設置數量輔助核算?二者區別?
324題答案A收到政府補貼為什么不計入遞延收益
請問 廣宣費的問題 如果當年沒抵減完可以以后年度繼續抵減 那么 以后年度 比如第二年抵減還是按照第二年的銷售收入15%底減對嗎 二年沒抵減完 第三年按照第三年的銷售收入15%抵減對嗎
請問一下,今年1月新注冊的公司因為一直沒有營業稅務也沒有開通,這個懸空多久會產生風險,
老師,公司現在要核算成本,我把實質庫存數量盤點出來了,但是不知道盤點的結存金額,也就是說5月的期初就是盤點數量,結存金額=(采購總金額/采購總數量)*盤點數量 這個結存單價不就等于采購總金額/采購數量了?
317提,答案A即征即退不是政府補助,為什么選A
開票,谷物*食用農產品,這個項目名稱可以嗎
24年付個人利息64萬沒有發票,也沒有申報個稅,現在匯算清繳怎么填
請問老師,對于用友財務軟件,對于庫存商品,什么情況下設置存貨輔助核算?什么情況下設置數量輔助核算?二者區別?
不好意思,剛復制錯了,應該是這樣的 我們用今年7月的留抵抵了6月欠繳稅款,那如果8月我們再交城建稅時,可以用8月增值稅減去7月留抵之后再計算城建稅嗎? 是要計算城建稅
你好,不可以的,你這種情況只能是按照八月份兒實際繳納的增值稅,在這個基礎上去計算城市維護建設稅。
為什么?有留抵時城建稅的計稅依據不是可以扣除退還的增值稅嗎?我相當于是拿到了7月退給我的增值稅之后,又去交了6月欠繳稅款,還交了滯納金,我6月的城建稅計算時又沒扣除7月的退稅,為什么8月不能扣呢?
你好,我理解的是你是辦理的留抵抵欠稅,那么剛才看到你說的那個意思,應該不是這個意思。如果是按你剛才最后一段文字說的那個說法的話,是可以抵減
6月的所有稅款是已計算好的,只不過當時沒錢交就欠著,等計算完7月稅款有留抵可以退,就沒有退直接拿去抵了欠繳的6月稅款
你好,我覺得你這種情況吧,站在稅務局的角度,他不會讓你按照差額來沖減城建稅,的。嗯,你最好再給大廳打個電話,因為我以前接觸過這個事兒。都不可以的,我認為不可以,
我通過你的描述,我基本上95%可以確定不可以了。
因為我經手過一次,他是不允許的,你可以給大廳打個電話再確定。
也就是說理論上是應該扣除,實際上辦理時不會讓扣是不是?
您好,對實際上辦理的時候不會給你扣除的,你再給大廳確定一下吧。
好的,謝謝老師 另外再確定一下,理論上是應該扣的是吧
您好,理論上當然是需要扣除的,但是實操都不是這樣規定。