你的留抵是先抵減6月的未增值稅,有剩余再抵減7月的銷項,如果7月還有未交增值稅,就計算附加稅費
你好 想咨詢一下 本公司屬小規(guī)模納稅人 在1-3月 所開票收入未達30萬 本可享小規(guī)模未超30萬免征增值稅優(yōu)惠的 但因我們1-3月去稅局代開了專票 而在代開專票時稅局需馬上預扣增值稅和城建稅的 所以現(xiàn)想了解 因1-3月未達30萬 已預交的增值稅和城建稅也未抵扣 而所預扣的增值稅和城建稅能否留到 第2季度或第3季度 才抵扣嗎? 如果可以留抵 那塡申報表時應該如果塡寫才能體現(xiàn)出讓增值稅和城建稅留到第2季度抵扣使用(需要做什么操作或申請嗎 還是第二季度時系統(tǒng)會自動幫抵所需扣的增值稅和城建稅?
老師,我們上月預繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費附加稅合計880.73元,企業(yè)所得稅733.94元,個稅3669.72元,1.但是我7月份都沒有入賬,只是在申報所得稅、增值稅申報時把預繳稅款填進去了沒有做憑證啊!這個月補做憑證可以嗎?2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預繳,如果這個月想把預交的抵減了我是不是這個月進項就少勾選些把預繳稅款部分預留出來?3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預繳附加稅怎么辦老師?請指教問題比較都啊!謝謝
老師好,有個問題想請教一下,我們用今年7月的留抵抵了6月欠繳稅款,那如果本月我們再交城建稅時,可以用本月增值稅減去7月留抵之后再計算城建稅嗎?
芳芳,有個問題想請教一下你,我們不是用今年1月的留抵抵了去年12月欠繳稅款嗎?那如果本月我們再交城建稅時,可以用本月增值稅減去1月留抵之后再計算城建稅嗎? 請一鳴老師以外的老師幫忙回
老師,我們今年加計抵減的政策通過了,現(xiàn)在專管員說去修改全年的報表,我想問問,因為我們今年只有1月份交了增值稅,那我修改的時候能不能只修改附表四,之前每個月的進項加計抵減額先不抵扣,都留到年底有銷項的時候再抵,這樣是不是就只需要修改今年每個月的附表四就可以呢
工傷仲裁調(diào)解賠償款怎么入會計科目?
老師,請問一下公司的辦公地址是租賃的,公司需要繳納印花稅嗎?
您好,請問銀行開保函的手續(xù)費比如100(含稅),后來要重開,退回50(含稅),但是退回的他不是收入,銀行直接系統(tǒng)沖減的支出,就是本來支出100,然后支出-50,重開又支出100。開票就是必須先沖減然后合并開票,假設金額140稅額10,做賬的話可以直接借:財務費用手續(xù)費140應交增值稅10銀行存款50貸:銀行存款100銀行存款100嗎?
老師,出口申報退稅時,那個出口明細表小計出來的離岸價,是不是根據(jù)我們開出的出口發(fā)票人民幣總額換算出來的離岸價
請問勞務報酬是按什么稅率交稅?
老師,我想問一下,我現(xiàn)在報四月的增值稅,但是我發(fā)票忘記確認統(tǒng)計了,直接零申報了增值稅,現(xiàn)在出現(xiàn)了這個情況怎么辦
小規(guī)模企業(yè)銷售使用過的桌椅,電腦辦公用品,不開發(fā)票可以嗎?如果開發(fā)票怎么開呢
出口 報關了是不是就要開具增值稅普通發(fā)票 讓后退稅
老師您好,我項目上進了材料增票,現(xiàn)在要付款要怎么做
老師,房地產(chǎn)行業(yè)稅收預測直報表報錯了,從哪可以更正
沒有明白,我是用7用留抵抵了6月欠繳的稅款,7月稅款計算完是有留抵的才能抵6月欠繳,那我交8月城建稅的計稅依據(jù)是不是用8月應交增值稅減7月留扺稅額?
你要抵減完6,7月還有剩余才能抵減8月的銷項哈
留抵抵6月欠繳稅款時已用完
那就不能再抵減了啊
抵繳的是6月實際計算并欠繳的稅款,在計算6月稅款時并不能減7月留抵
城建稅的計稅依據(jù)不是應扣除期未留抵退稅退還的增值稅嗎? 我等于是拿7月退回的稅款去交了6月的欠繳還一并交了滯納金,那我8月交城建稅時的計稅依據(jù)為什么不能扣除7月留抵?
你7月計算完,有留抵的才留抵呀。抵扣完了,還抵啥呢?
我只是用了留抵退回的去交了6月沒有交的稅款(6月的城建稅還是用6月的實際應交增值稅為計稅依據(jù),并不是用6月應交增值稅減7月留抵后為計稅依據(jù))。就好比我6月欠稅務局30,我7月有留抵20,我就又補了10。
你不是7月申報后留抵的稅就沒有了嗎?8月如果還有新增的的進項繼續(xù)抵扣8月的就是了
真的和您說不明白,
你6月,7月的稅完清了,關鍵是,7月沒剩下進項留抵呀,還拿什么來抵8月的?