?你好1;? ?留底進(jìn)項稅是借方未交增值稅? ? ?掛著的 ; 你這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方; 你 在做一筆 :借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅??
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額期末借方余額和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額是不是都相當(dāng)于可以留抵
科目余額表里應(yīng)交增值稅貸方余額,未交增值稅借方有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額那我咋計算出來留抵是多少呀
那我現(xiàn)在未交增值稅借方有余額代表留抵,然后應(yīng)交增值稅貸方有余額,我可以吧貸方余額轉(zhuǎn)到未交增值稅借方嗎
老師,未交增值稅5月份貸方有余額,6月份未計提增值稅,7月也未交,這個是什么原因啊,不是說未交增值稅借方余額是留抵嗎,貸方余額是要交的稅,現(xiàn)在看不懂了
郭老師,現(xiàn)在問題是:未交增值稅的借方余額不是留抵嗎,或者轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額是留抵,可是賬上相反,用轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額
老師,公司一般納稅人2024年購進(jìn)二手車3000,進(jìn)項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發(fā)票,怎么寫分錄?
農(nóng)業(yè)合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業(yè)還是個人獨(dú)資企業(yè),分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題。現(xiàn)在我們查賬發(fā)現(xiàn)2023年計提的永續(xù)債利息,記到“應(yīng)付利息—永續(xù)債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務(wù)費(fèi)用”科目,并且已經(jīng)審計完了。請問現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)整處理?謝謝
老師好,就是固定資產(chǎn)加速折舊表500萬一次性的,當(dāng)填寫匯算清繳表購置單價500一次性扣除的第六列享受加速折舊政策按稅收一般規(guī)定計算的折舊攤銷額是按稅收最低折舊年限一個月的折舊額填還是按累計數(shù)填
請問,前兩個月有欠稅,這個申報結(jié)束增值稅有留底,然后我申請了留底抵稅,那我單位現(xiàn)在還剩多少可以抵稅,這個數(shù)據(jù)是在哪里看呢
老師這種怎么記分錄,是一筆一筆分開,還是記一張憑證,還有科目記什么合適,這是二月份的賬
老師,您好!賣的設(shè)備包含安裝10萬,是10萬都要開13%稅率的票,還是可以分開開設(shè)備13%的安裝費(fèi)3%的?
老師您好,我想問下,我們是物流公司,假如我沒有開具9點運(yùn)輸發(fā)票,但我收到了很多運(yùn)輸發(fā)票,這樣的話,進(jìn)項稅能抵扣嗎
老師點的奶茶能計入差旅費(fèi)-餐費(fèi)嗎
補(bǔ)繳2021-2024年城鎮(zhèn)土地使用稅的會計分錄
該是什么時候做啊,我們財務(wù)沒做,我也不懂,人家老師告訴我查留抵就是未交增值稅的借方,可我們賬上相反,未交增值稅在貸方余額
?你好; 月末做即可; 月末做? ??
老師,用未交增值稅的借方余額怎么跟應(yīng)交增值稅的余額怎么對不上啊,應(yīng)該是一樣的嗎
我想用未交增值稅借方余額查留抵,可是我們賬上顯示貸方余額
?你好1;? ? ? ? ?對不上自己去查你們的明細(xì)賬; 看是不是結(jié)轉(zhuǎn)金額不對或者做賬金額不對? ?
關(guān)鍵我不懂,不知道怎么修改,而且我也不做賬
?你好;? ? 正常是 : 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
哦,曉得了,我們直接做這一步的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
進(jìn)項沒有轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
?你好 ;? ?是的; 你自己在 把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方去? ?
好的謝謝老師
她沒轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣對嗎
?你好; 是的; 正常不對哈; 月末要 操作下的;? 如果沒有操作; 補(bǔ)操作結(jié)轉(zhuǎn)即可? ?
她之前的都沒轉(zhuǎn)
? 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)哈; 補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)的??